进料检验流程
综合能力考核表详细内容
进料检验流程
1. 目的 通过对进料的检验,严格控制进料质量,满足规定的质量要求。 2. 适用范围 适用于公司的分供方提供的物料检验工作及客户提供的物料检验工作 3. 进料检验流程/职责和工作要求 |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件 | | | | |/记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(IQC组长 |(与收料员交接“进料检验入库单”,|进料检验入| | | |根据紧急缺料通知单安排相关检验 |库单 | | | |员检验 | | | | | |物料规格书| | |(检验员 | |、检验标准| | | |(按料号查找相应物料的样品、规格|、检验指导| | | |书、物料检验标准、检验指导书、《|书、产品抽| | | |产品抽样检验规定》,到收料组待检|样检验规定| | |(检验员 |区借料准备检验 | | | | | | | | | |(将检验结果填入“进料检验入库单”| | | | |,合格物料填“OK”,不合格物料填 | | | |(IQC主管 |写“进料不良处理单”单号 |进料不良处| | | | |理单 | | | |(IQC主管在“进料检验入库单”和“进| | | | |料不良处理单”上签字确认 | | | |(检验员 | | | | | | | | | | |(检验合格物料贴绿色允收贴纸 | | | |(采购员 | | | | | | | | | |采购员/采购主|(生产不急需,IQC主管在“进料不良| | | |管 |处理单”上签署退货 | | | |工程部PIE |生产急需,采购员申请特采,采购 | | | | |主管确认工程部PIE工程师对“进料 | | | | |不良处理单”填写评审意见,给出特| | | | |采的方式:全检/加工/试产,并注 | | | | |明加工/全检单件工时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |品管主管 |品管主管根据工程建议签署最终意 | | | |IQC检验员 |见 | | | | |特采物料贴黄色贴纸,贴纸上注明 | | | | |特采方式,全检/加工 | | | | |试产物料贴蓝色试产贴纸 | | | | |不合格物料贴红色批退贴纸 | | | | | | | | | | | | | |(组长/收料员 | | | | | |(IQC将“进料检验入库单”和“进料不| | | | |良处理单”返单给收料组 | | | | | | | | | | | | | |(搬运工 | | | | | |(合格物料、物采物料送库,不合格| | | | |物料置批退区退货 | | | | | | | | | | | | | |(IQC统计员 | | | | | |(每月统计特采单全检、加工工时,| | | |采购/品管主管|填写“供应商扣款通知单” | | | |财务 |采购主管品管主管确认, | | | | |报财务扣款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |编制: |审核: |批准: | ----------------------- 抽样检验 确定检验方案 接单 合格物料处理 收料 不合格物料处理 返单 检验结果确认 结束 特采工时 统计扣款 入库/退货 开始 开始
进料检验流程
1. 目的 通过对进料的检验,严格控制进料质量,满足规定的质量要求。 2. 适用范围 适用于公司的分供方提供的物料检验工作及客户提供的物料检验工作 3. 进料检验流程/职责和工作要求 |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件 | | | | |/记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(IQC组长 |(与收料员交接“进料检验入库单”,|进料检验入| | | |根据紧急缺料通知单安排相关检验 |库单 | | | |员检验 | | | | | |物料规格书| | |(检验员 | |、检验标准| | | |(按料号查找相应物料的样品、规格|、检验指导| | | |书、物料检验标准、检验指导书、《|书、产品抽| | | |产品抽样检验规定》,到收料组待检|样检验规定| | |(检验员 |区借料准备检验 | | | | | | | | | |(将检验结果填入“进料检验入库单”| | | | |,合格物料填“OK”,不合格物料填 | | | |(IQC主管 |写“进料不良处理单”单号 |进料不良处| | | | |理单 | | | |(IQC主管在“进料检验入库单”和“进| | | | |料不良处理单”上签字确认 | | | |(检验员 | | | | | | | | | | |(检验合格物料贴绿色允收贴纸 | | | |(采购员 | | | | | | | | | |采购员/采购主|(生产不急需,IQC主管在“进料不良| | | |管 |处理单”上签署退货 | | | |工程部PIE |生产急需,采购员申请特采,采购 | | | | |主管确认工程部PIE工程师对“进料 | | | | |不良处理单”填写评审意见,给出特| | | | |采的方式:全检/加工/试产,并注 | | | | |明加工/全检单件工时 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |品管主管 |品管主管根据工程建议签署最终意 | | | |IQC检验员 |见 | | | | |特采物料贴黄色贴纸,贴纸上注明 | | | | |特采方式,全检/加工 | | | | |试产物料贴蓝色试产贴纸 | | | | |不合格物料贴红色批退贴纸 | | | | | | | | | | | | | |(组长/收料员 | | | | | |(IQC将“进料检验入库单”和“进料不| | | | |良处理单”返单给收料组 | | | | | | | | | | | | | |(搬运工 | | | | | |(合格物料、物采物料送库,不合格| | | | |物料置批退区退货 | | | | | | | | | | | | | |(IQC统计员 | | | | | |(每月统计特采单全检、加工工时,| | | |采购/品管主管|填写“供应商扣款通知单” | | | |财务 |采购主管品管主管确认, | | | | |报财务扣款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |编制: |审核: |批准: | ----------------------- 抽样检验 确定检验方案 接单 合格物料处理 收料 不合格物料处理 返单 检验结果确认 结束 特采工时 统计扣款 入库/退货 开始 开始
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