纠正预防措施控制程序5

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纠正预防措施控制程序5
韦邦家具(集团)有限公司 |文件编号 |WB-PD-03-22 | | |纠正预防措施控制程序 |版 本 号 |A | | |修 订 号 |00 | |文件类型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部门 |品管部 |页 码 |5/6 | |4.2.3.4对情况4.2.2.5时,品管部写《来料检验单》,转采购部通知供方,要 | |求供方进行原因分析,并将纠正措施反馈给采购部,品管部对其下一批来料 | |进行跟踪验证,执行《采购控制程序》对供方控制的规定。如果是服务供方的 | |质量问题,则由服务接受部门填写《纠正预防报告》,通知对方采取纠正措施 | |,并跟踪验证其实施效果。 | |4.2.4每项纠正措施完成后,品管部进行跟踪验证,品管部负责人对实施效果的| |有效性进行评审,评审其能否防止类似不合格继续发生,并在《纠正预防报告》 | |上做好记录并签名确认。 | |4.3预防措施 | |4.3.1组织应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因, | |防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在问题影响程序相适应。 | |4.3.2 识别潜在不合格 | |品管部要及时重点分析如下记录: | |供方供货质量统计、产品质量统计、顾客满意程序调查等; | |以往的内审报告、管理评审报告; | |纠正、预防、改进措施执行记录等。 | |以便及时了解体系运行的有效性,过程、产品及顾客的要求和期望;并在日 | |常对体系运作的检查和监督过程中,及时收集分析各方面的反馈信息。 | |4.3.3发现有潜在的不合格事实时,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,由品| |管部召集相关部门讨论原因,定出预防措施和责任部门;品管部填写《纠正预防| |报告》的潜在不合格事实栏,经责任部门分析原因并制定预防措施后实施,品| |管部跟踪验证实施效果,品管部负责人对有效性进行评审,并在《纠正预防报 | |告》上做好记录并签名确认。 | |4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录 | |拟制 | |审批 | |
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