管理评审控制程序JFQ.P-O.09
综合能力考核表详细内容
管理评审控制程序JFQ.P-O.09
|青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.P-O.09 |修 改 状 态 |0 | | 管 理 评 审 控 制 程 序 |页 数 |1 / 4 | l 目的 按计划的时间间隔评审管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,使公 司的管理体系处于良好运行并通过管理评审使体系持续改进。 2 适用范围 适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系的评审。 3 职责 3.1 总经理负责提出管理评审要求并主持管理评审活动。 3.2 管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评 审报告。 3.3 ISO小组负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠 正、预防措施进行跟踪和验证。 3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审 中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 4.l 管理评审计划 4.1.1 常规管理评审每年年底进行一次,结合内审后的结果进行,也可根据总经理的安排 增加评审次数。 4.1.2 ISO小组于每次管理评审前编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。 计划主要内容包括: a、评审时间; b、评审目的; c、评审范围及评审重点; d、参加评审部门(人员); e、评审依据; f、评审内容。 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.P-O.09 |修 改 状 态 |0 | |管 理 评 审 控 制 程 序 |页 数 |2 / 4 | 4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a、公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时; b、发生重大质量问题、环境污染、安全事故、相关方有严重投诉或投诉连续发生时 ; c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时; d、市场需求、重大环境因素、危险因素发生重大变化时; e、审核中发现严重不合格时。 4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会: 4.2.1 方针、目标和指标以及环境及安全管理方案等; 4.2.2 审核结果,包括第一方、第二方、第三方管理体系审核结果; 4.2.3 相关方的反馈,包括顾客满意程度的测量结果、与顾客沟通的结果以及顾客反馈意 见等; 4.2.4 过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品监视和测量的结果; 4.2.5 改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和 预防措施的实施及其有效性的验证结果。 4.2.6 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 4.2.7 可能影响管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术 、新工艺、新设备的开发等。 4.2.8 管理体系运行状况。 4.2.9 目标、指标的实现情况。 4.2.10 公司管理程序规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告。 4.2.11 公司资源的适宜性。 4.3 评审准备 4.3.1 预定评审前,各部门根据评审计划要求,进行本部门的工作评审,并按规定时间前 传递至ISO小组。ISO小组以书面形式向管理者代表汇报现阶段管理体系运行情况并 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.P-O.09 |修 改 状 态 |0 | | 管 理 评 审 控 制 程 序 |页 数 |3 / 4 | 提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。 4.3.2 ISO小组负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资 料由管理者代表确认。 4.4 管理评审会议 a、总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或 潜在的不合格分析原因提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间; b、总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。 4.5 管理评审输出 4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施: a、管理体系及其过程的改进,包括对方针、目标和指标、组织结构、过程控制等方 面的评价; b、与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行 产品、过程审核等与评审内容相关的要求; c、将评审结果向有关人员进行通报(如员工代表); d、资源需求等。 4.5.2 会议结束后,管理者代表根据管理评审输出的要求编写《管理评审报告》,由ISO小组 填写《纠正和预防措施报告》,交总经理批准,并发至相关责任部门。本次管理评审 的输出可以作为下次管理评审的输入。 4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证 ISO小组对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证,并将验证的结果作为下 一次管理评审的输入。 4.7 如果评审结果引起文件更改,执行《文件控制程序》。 4.8 管理评审产生的相关记录,由秘书科按照《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、 部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5 相关文件 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.P-O.09 |修 改 状 态 |0 | | 管 理 评 审 控 制 程 序 |页 数 |4 / 4 | 5.1 《内部审核控制程序》 5.2 《文件控制程序》 5.3 《记录控制程序》 6 质量记录 6.1 《管理评审计划》 6.2 《管理评审报告》
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|青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.P-O.09 |修 改 状 态 |0 | | 管 理 评 审 控 制 程 序 |页 数 |1 / 4 | l 目的 按计划的时间间隔评审管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,使公 司的管理体系处于良好运行并通过管理评审使体系持续改进。 2 适用范围 适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系的评审。 3 职责 3.1 总经理负责提出管理评审要求并主持管理评审活动。 3.2 管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评 审报告。 3.3 ISO小组负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠 正、预防措施进行跟踪和验证。 3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审 中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 4.l 管理评审计划 4.1.1 常规管理评审每年年底进行一次,结合内审后的结果进行,也可根据总经理的安排 增加评审次数。 4.1.2 ISO小组于每次管理评审前编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。 计划主要内容包括: a、评审时间; b、评审目的; c、评审范围及评审重点; d、参加评审部门(人员); e、评审依据; f、评审内容。 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.P-O.09 |修 改 状 态 |0 | |管 理 评 审 控 制 程 序 |页 数 |2 / 4 | 4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a、公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时; b、发生重大质量问题、环境污染、安全事故、相关方有严重投诉或投诉连续发生时 ; c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时; d、市场需求、重大环境因素、危险因素发生重大变化时; e、审核中发现严重不合格时。 4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会: 4.2.1 方针、目标和指标以及环境及安全管理方案等; 4.2.2 审核结果,包括第一方、第二方、第三方管理体系审核结果; 4.2.3 相关方的反馈,包括顾客满意程度的测量结果、与顾客沟通的结果以及顾客反馈意 见等; 4.2.4 过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品监视和测量的结果; 4.2.5 改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和 预防措施的实施及其有效性的验证结果。 4.2.6 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 4.2.7 可能影响管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术 、新工艺、新设备的开发等。 4.2.8 管理体系运行状况。 4.2.9 目标、指标的实现情况。 4.2.10 公司管理程序规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告。 4.2.11 公司资源的适宜性。 4.3 评审准备 4.3.1 预定评审前,各部门根据评审计划要求,进行本部门的工作评审,并按规定时间前 传递至ISO小组。ISO小组以书面形式向管理者代表汇报现阶段管理体系运行情况并 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.P-O.09 |修 改 状 态 |0 | | 管 理 评 审 控 制 程 序 |页 数 |3 / 4 | 提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。 4.3.2 ISO小组负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资 料由管理者代表确认。 4.4 管理评审会议 a、总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或 潜在的不合格分析原因提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间; b、总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。 4.5 管理评审输出 4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施: a、管理体系及其过程的改进,包括对方针、目标和指标、组织结构、过程控制等方 面的评价; b、与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行 产品、过程审核等与评审内容相关的要求; c、将评审结果向有关人员进行通报(如员工代表); d、资源需求等。 4.5.2 会议结束后,管理者代表根据管理评审输出的要求编写《管理评审报告》,由ISO小组 填写《纠正和预防措施报告》,交总经理批准,并发至相关责任部门。本次管理评审 的输出可以作为下次管理评审的输入。 4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证 ISO小组对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证,并将验证的结果作为下 一次管理评审的输入。 4.7 如果评审结果引起文件更改,执行《文件控制程序》。 4.8 管理评审产生的相关记录,由秘书科按照《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、 部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5 相关文件 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.P-O.09 |修 改 状 态 |0 | | 管 理 评 审 控 制 程 序 |页 数 |4 / 4 | 5.1 《内部审核控制程序》 5.2 《文件控制程序》 5.3 《记录控制程序》 6 质量记录 6.1 《管理评审计划》 6.2 《管理评审报告》
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