品质部工作清单

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品质部工作清单
××电子(深圳)有限公司 YURISHENG ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD. 品质部工作任务清单 第001 版/共15页 修订日期:2000年7月7日 目 录 |项 目 |页码| |通则 ………………………………………………………………………… |2 | |来料控制 ..………………………………………………………………… |3 | |制程控制 ……...…………………………………………………………… |4 | |终检控制 …………………………………………………………………… |5 | |QA …………………….…………………………………………………… |6 | |品质工程 ………..…………………………………………………………… |7 | |计量工作 …………………………………………………………………… |11 | |记录、文档及其它管理 …………………………………………………… |12 | |ISO9000工作 ……………………………………………………………… |13 | 正 文 通则 1. 参与公司质量策划工作; 2. 组织质量计划的制定; 3. 对质量计划的完成情况进行检查和督促; 4. 对质量计划的完成情况向上级主管汇报; 5. 制订并完善质量部的工作计划; 6. 执行部门工作计划; 7. 对部门工作计划的完成情况进行检查和督促; 8. 总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报; 9. 协助起草品质政策,订立质量目标; 10. 组织制订并完善产品检验标准; 11. 监督产品检验标准的执行情况; 12. 负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决; 13. 协调本部门与其他部门的活动; 14. 协调本部门内部活动; 15. 上下级信息的传达与沟通; 16. 在有关质量问题上,与专家、技术顾问以及外界组织进行联络; 17. 确定本部门的组织架构、岗位职责; 18. 规定本部门下属的管理和监理职能; 19. 向上级主管汇报质量管理和质量检验情况; 20. 协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题; 21. 选拔并批准任命下属人员; 22. 对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估; 23. 对下属的培训工作; 24. 制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素; 25. 组织处理客户投诉; 26. 参与对供应商质量方面的审查; 27. 负责对供应商进行质量方面的辅导; 28. 负责对产品放行的批准; 29. 对合同质量要求的评审; 30. 不良物料报废的批准; 31. CER的会签; 32. 参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议; 33. 接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络; 34. 外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准; 35. 完成上司交办的其它工作; 来料控制 36. 制定进料检验和试验程序; 37. 制定、审核和批准《进料检验标准》; 38. 确定进料抽样计划; 39. 进料样板的管理(建档、标识、保管及更新); 40. 安排和组织IQC的日常工作; 41. 依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》,并将《进料检验记录表》分发IQC检验员; 42. 依据《进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样 43. 对抽取的样品进行检验,并将检验的结果记录在《进料检验记录表》上; 44. 《进料检验记录表》的审核; 45. 《进料检验记录表》的批准; 46. 《进料检验记录表》的归档; 47. 对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、让步接受、退货、选用、 隔离); 48. 来料检验不合格时,填写《进料检验不合格品处理单》,并提交QE; 49. 对进料检验不合格品进行确认并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目; 50. 对进料检验不合格品进行处理并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目; 51. 将《进料检验记录表》和《进料检验不合格品处理单》分发相关部门; 52. 填写《进料验收单》,并将其返回货仓部; 53. 填写《进料检验日报表》; 54. 对《进料检验日报表》进行审核; 55. 将《进料检验日报表》输入电脑; 56. 《进料检验日报表》的归档; 57. 做《进料检验周报》; 58. 《进料检验周报》的审核; 59. 《进料检验周报》的归档; 60. 做《进料检验月报》; 61. 《进料检验月报》的审核; 62. 《进料检验月报》的归档; 63. 统计供应商季度来料情况,并进行质量评分; 64. 对供应商季度质量评分结果进行审核; 65. 将供应商的质量评分反馈采购部; 66. 向供应商/采购部反馈来料品质异常情况; 67. 对生产中发现进料问题时的跟进,并协助有关部门处理; 68. 收集进料不合格品信息,协助QE进行不合格品分析; 69. 对特殊或紧急物料优先安排检验; 70. 对紧急放行物料的标识; 71. 对生产过程中选出的来料不合格品进行确认,并协助采购部进行处理; 72. 供应商到厂解决来料问题的接待及联络; 73. 对钉槽套、平台不锈铁片料,以每种每批量领取1块(片),交给五金部负责人进 行折型试验,并填写试验报告; 制程控制 74. 制定制程检验和试验程序; 75. 制定、审核和批准《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《QC流程图》; 76. 确定制程抽样计划; 77. 制程样板的管理(建档、标识、保管及更新); 78. 安排和组织制程QC的日常工作; 79. 按照《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《QC流程图》要求,对五金部、塑胶部和 装配部生产的在制品、半成品进行首检、巡检和抽检; 80. 检查上拉的物料有无正确的产品标识和状态标识; 81. 检查生产设备、工装夹具状态标识是否正常; 82. 检查各重要生产工序(位)有无相应的作业指导书; 83. 检查生产作业人员是否按相应作业指导书正确操作; 84. 检查生产不合格品有否进行隔离、标识; 85. 对上述080~084条检查不符合情况填写《质量异常通知单》,将其提交生产部门,并反 馈给上司; 86. 对《质量异常通知单》的纠正情况进行跟进; 87. 对关闭后《质量异常通知单》进行统计、分析并将结果反馈给相关部门; 88. 对《质量异常通知单》进行归档; 89. 对生产产品进行首件确认; 90. 记录《产品首检报告》; 91. 《产品首检报告》的审核; 92. 《产品首检报告》的归档; 93. 定期巡查生产各工序(位),并抽取规定数量产品进行确认; 94. 记录《巡检报告》; 95. 《巡检报告》的审核; 96. 《巡检报告》的归档; 97. 制程巡检情况的统计、分析,并向相关部门报告; 98. 对首检、巡检所发现的情况应及时向所在的生产班组反馈,记录其状况,跟进纠正情 况,并向上司报告; 99. 对制程生产的零部件、半成品按《制程检验标准》、抽样计划表和样板进行抽样、检验 ,并将结果记录在《制程抽检报告》上; 100. 《制程抽检报告》的审核; 101. 《制程抽检报告》的批准; 102. 《制程抽检报告》的归档; 103. 对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、隔离、让步放行); 104. 检验不合格时,将《制程抽检报告》提交QE处理; 105. 制程抽检情况的统计、分析,并向相关部门报告; 106. 制程不合格品的确认; 107. 制程不合格品的处理决定; 108. 制程不合格品/批的返工/返修跟进; 109. 做好交接班记录及注意事项的提醒; 110. 工程不良的统计、分析,协同工程部、生产部进行原因分析,提出纠正措施,并跟进 其改进; 终检控制 111. 制定最终产品的检验和试验程序; 112. 按合同或客户要求制定、审核和批准《成品检验标准》和《成品包装规范》; 113. 确定成品检验抽样计划; 114. 成品样板的管理(建档、标识、保管及更新); 115. 安排和组织终检QC的日常工作; 116. 按《成品检验标准》及其抽样计划对生产线提交的成品机进行外观、功能、包装等方面 进行抽样检验,填写 《成品抽检报告》; 117. 《成品抽检报告》的审核; 118. 《成品抽检报告》的批准; 119. 《成品抽检报告》的归档; 120. 对已检的成品根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、隔离); 121. 检验不合格时,报告生产部门进行处理; 122. 跟进生产部对不合格成品的处理情况; 123. 填写《成品检验日报表》; 124. 《成品检验日报表》的审核; 125. 《成品检验日报表》的归档; 126. 成品检验情况的统计、分析,并报告相关部门; QA 127. 安排和组织QA的日常工作; 128. 落货或客户验货前的品质检查及测试; 129. 核对顾客提供的资料,按生产落货单的要求,核对包装方法、生产数量、箱唛、说明 书、招纸等; 130. 按照客户的要求和产品试验规程对成品进行掂箱测试、寿命测试等; 131. 填写《成品试验报告》; 132. 《成品试验报告》的审核; 133. 《成品试验报告》分发相关部门; 134. 《成品试验报告》的归档; 135. 在生产计划一览表上注明客户验货时间、生产日期、验货情况及使用物料方面的变更 ; 136. 查巡当生产完成订单的80%时通知客户来厂验货; 137. 陪同客户按预定的日 期到厂验货; 138. 陪同客户清点完成产品的数量及抽箱; 139. 安排QC拆箱拆包装及陪同测试; 140. 签署《客户验货报告》,复印存档并将结果按要求传真香港或客户处; 141. 整理报告,将同一订单的QA报告、终检报告、寿命测试报告、同客户验货报告装订在 一起存档; 142. 处理有关客户投拆事宜,了解当时的生产状况及物料的使用情况及在检测当中易出现 的问题并汇报给上司; 143. 就品质问题与客户、香港公司电话或传真联络; 144. 收到成品样板制做通知,填写《样板制做登记录》,并登录在《样板制做目录》内; 145. 复印样板制做通知给QC组长共同跟进:包括物料的使用、颜色的搭配、移印的要求、 功能测试的结果反馈、包装方法、装箱数量、生产日期、入仓时间等; 146. 对样板机制作进度的测试及统计; 147. 收到参展返回剩余产品及客户退机的验收单,派人进仓领取产品, 148. 对参展返回剩余产品及客户退机进行检验、测试、分析、统计,并向相关部门报告; 149. 将参展返回剩余产品及客户退机经重新检测合格后进行清洁包装,同不良机修复合格 包装后入仓,不能修复的填写报废单,申请报废; 150. 客户签样的管理; 品质工程 151. 品质工程工作的策划; 152. 品质工程人员工作的组织、安排及跟进、考核; 153. 检验和试验的策划 154. 质量控制点的设置; 155. 检验标准的制定; 156. 按照工程文件、合同和客户要求对产品(进料、生产零部件、半成品、成品)检验和 试验标准的制订/修订、审核和批准; 157. 制定零部件检验标准(进料、制程); 158. 零件图分析 159. 零件结构分析 160. 配合零件的尺寸对比 161. 将零件进行试装 162. 确定测量基准 163. 确定重要尺寸 164. 确定尺寸的测量工具及方法 165. 对零件进行测量,检查所定的方法 166. 确定外观检查项目 167. 确定功能互配项目 168. 和主管/工程技术人员分析检验项目 169. 制定检验文件 170. 检验文件的审批 171. 检验文件交文员分发 172. 来料及生产中发现的不良品的可接受样板(限度样板)的签署; 173. 《QC流程图》的制定/修订、审核和批准; 174. 《成品包装规范》的制定/修订、审核和批准; 175. 设计质量记录格式; 176. 核查检验标准与有关图纸及BOM的一致性; 177. 检具设计工作; 178. 查看工程图纸的相关尺寸 179. 设计检具 180. 联系工模进行制作 181. 检具评估并跟进检具在生产现场的使用情况 182. 对QC进行产品检验标准的培训,并指导其检验工作; 183. 制程改善 184. 进料及制程检验不合格品的确认; 185. 收到不合格品报告及不合格样品 186. 对不合格项目与标准进行比较 187. 确认不合格项目 188. 查找与不合格相关的零部件(尺寸) 189. 将之与零部件进行实配 190. 必要时,对产品进行试验并收集有关数据进行分析 191. 确定不合格项目的影响程度 192. 回复不合格报告,提出处理意见 193. 让步放行物料的跟进及分析,并将结果反馈相关部门 194. 对生产现场的品质巡查; 195. 查看工程记录表 196. 查看品质异常报告 197. 分析统计报表中的不良状况变化情况 198. 向QC、生产检查人员、测试人员、维修人员了解产品质量状况 199. 对出现的异常作出初步判断 200. 与生产/工程技术人员共同分析 201. 比较类似产品的状况 202. 检查相关质量记录及工程技术资料 203. 对判断为异常的零件与正常零件安排相应测试 204. 利用不同零件进行试装,对比功能 205. 进行总结 206. 采取相应的改善措施,且跟进其结果,并向相关部门反馈 207. 必要时,建议将改善好的措施纳入相应质量体系文件 208. ...
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