授信基础数据
综合能力考核表详细内容
授信基础数据
项目简要报告 |报审单位 |中国民生银行深圳分行营 |项目申请人|长城宽带网络服务有限公司 | | |业部--森博工作室 | | | |申请授信类型 |综合授信额度 |金 额|人民币30000 |期 限 |3年 | | | | |万元 | | | |已在我行授信 |0 | |担保方式 |担保 |担保人/物 |长城科技股份有限公司 | |资料完整合规 |完整合规 | |一、申请人基本情况 | |主体资格 |长城宽带网络服务有限公司 | |经营范围及 |经营范围:互联网信息服务业务;法律法规禁止的不准经营;应经审批的,未| |业务概况 |获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展| | |经营活动。 | | |业务概况:长宽主要经营互联网信息服务业务,即以下一代互联网技术为基础| | |,在全国主要城市兴建长城宽带网络基础设施,构筑长城社区、商用宽带网、| | |社区接入业务、集团接入业务、增值业务和电信新业务。长城宽带已获得国家| | |文化部颁发的全国性互联网上网服务营业场所连锁经营单位牌照。 | |重要事项提示 |无 | |二、申请人评估 | |信用 |银行信用记录 |良好 | |状况 | | | | |商业信用记录 |良好 | | |主要负责人信用记|良好 | | |录 | | | 评价指标 报表时间|2001年末 |2002年末 |2004年9月 |评价或特别提示 | |偿 |总资产(万) |195,306 |175,117 |196,114 | | |债 | | | | | | |能 | | | | | | |力 | | | | | | | |净资产(万) |30,000 |47,137 |33,878 | | | |资产负债率(%) |87% |71.9% |81.95% | | | |流动比率(%) |64% |21.6% |30.2% | | | |速动比率(%) |40% |21% |29.68% | | | |银行借款(万) |45,600 |78,966 |119,900 | | | |银行承兑(万) |0 |1,330 |5,000 | | | |对外担保(万) |0 |8,000 |8,000 | | |盈 |销售收入(万) |2,160 |13,518 |17,086 | | |利 | | | | | | |能 | | | | | | |力 | | | | | | | |主营业务利润(万|-5,718 |-12,888 |-15,163 | | | |) | | | | | | |净利润(万) |-13,269 |-12,451 |-18,933 | | | |总资产利润率(%) |-7% |-7% |-13% | | | |净资产收益率(%) |-33% |-44% |-100% | | |营 |应收帐款周转天数|2天 |12天 |26天 | | |运 | | | | | | |能 | | | | | | |力 | | | | | | | |存货周转天数 |3天 |11天 |12天 | | | |总资产周转率(%) |2% |7% |12% | | | |固定资产周转率(%|3% |9% |15.8% | | | |) | | | | | |现 |净现金流量(万)|-9,916 |6,444 |14,490 | | |金 | | | | | | |流 | | | | | | |量 | | | | | | | |经营活动现金流量|-8,950 |6,733 |8,543 | | | |投资活动现金流量|-78,445 |-22,574 |-25,524 | | | |融资活动现金流量|77,479 |22,285 |2,491 | | |财务评价 |资产构成包括:截止2002年12月31日,公司总资产为175117万元,有形净资产47137| |或重要科 |万元,长期资产为155475万元。 | |目 说 明 | | | |财务总体评价:长宽主营业务突出,行业地位显著,运营资本较充足,资产流动性| | |一般,资金周转正常,货币持有量及现金流量较大,短期偿债能力一般。其资产总| | |量较大、质量好,但固定资产比重较大、负债率较高,这是网络公司基础建设时期| | |的特有现象,比较正常。随着建设向经营的转移,流动资产比重会逐步加大,资产| | |负债率会逐年下降,趋于合理。该公司应收帐款较低,资产负债较高,但相对该行| | |业而言,处比较合理的水平,目前资产利润率、赢利能力和偿债能力良好,并有逐| | |年提高的势头,同时其现金流量较大、流通较快,并处于正常水平,反映其良好的| | |经营状况和理财手段。 | |竞争力及 |长宽自成立以来,坚持以用户、市场为导向,“规范服务、专业服务”为根本,提升| |发展前景 |公司品牌价值,充分利用中信与长城集团网络技术、市场渠道与服务资源,提升网| | |络性能,提高服务质量,以较低的价格向广大用户提供10M以上宽带网络接入服务 | | |,通过技术的革新推动我国社会信息化进程。并依靠科学的管理手段和素质优良的| | |员工队伍,为公司的发展奠定了良好的基础。 | | |长宽主要经营宽带网络建设与服务业务,宽带业务是我国电信行业适应信息化建设| | |、信息技术的飞速发展和市场需求的变化而向社会推出的一种全新业务,是企业未| | |来发展新的利润增长点,随着社会信息化不断推进,人们不再满足传统的电信业务| | |,对语音、图像、数据于一体的多媒体宽带业务的需求将不断上升,信息化建设的| | |大力推进必将带来巨大的宽带业务市场。 | | |目前长宽在成都、重庆、深圳、广州、青岛、上海等城市拥用ISP经营许可证;在 | | |驻地网许可证方面,除宁波、杭州、济南三个城市因长宽没有开展业务没有得到许| | |可证外,其它北京、青岛、南京、上海、武汉、成都、重庆、深圳、厦门、广州10| | |个城市均得到驻地网许可证,是得到城市运营许可最多的公司。而且在其它运营城| | |市,长宽分公司与当地政府、电信管理局及其它职能部门建立了良好的关系,各运| | |营城市均实现了无障碍收费。 | | |随着由网络建设向网络服务的战略转型 ,长宽已经成为目前国内颇有影响力的宽 | | |带网络建设和运营商。目前长宽已开通运营全国28个城市,签约用户已达1,500万 | | |,覆盖用户330多万,缴费用户已达42万以上。开通城市主要为较发达的大型城市 | | |,如北京、上海、武汉、深圳、成都、广州及一些信息化程度比较高的大中城市,| | |如福州、厦门、南京、合肥、青岛等城市。由于业务比较集中,这种发展格局不仅| | |降低了长宽网络运营成本,同时有利于长宽提高管理及服务水平。在目前长宽开通| | |运营的城市,公司当地的用户量都占市场前三位的位置,如北京、上海、武汉、深| | |圳、成都、广州等城市的市场占有率超过了20%,特别是华南一些城市,如惠州、 | | |东莞、厦门等城市更是占据当地50%以上的市场。 | | |随着中国加入WTO,国内电信市场日渐开放,为促进宽带领域的良性发展,避免市 | | |场垄断的发生,政府将发放更多地方性和专业性的经营许可证,这将在更大程度上| | |推动长宽在宽带领域的发展。 | | |综上所述该企业具有较好的发展能力及发展前景。 | | | | |三、用途及清偿来源 | |授信用途 |网络工程建设及开通运营所需的网络设备、布线材料等运营资金需求。 | |还款来源 |本笔业务第一还款来源为长城宽带网络服务有限公司网络开通使用后的运营收入,| | |目前,长宽处于网络建设向运营阶段的转折期,虽然仍未达到盈亏平衡点,但从以 | | |下情况可以预见该公司未来的现金收入是可以预期的: | | |(1)、通常来讲,项目进入运营期的第一年收入会较为有限,但长宽自去年3月进入| | |运营期以来,收入增长较快,目前已发展收费客户42万户,月收入4200万元,这种高 | | |速度增长的背后揭示出市场对宽带业务的强烈需求和未来业务发展的巨大潜力。 | | |(2)根据穆迪顾问日前发布的《2003年第一季度中国网络设备市场分析报告》显示 | | |,国内宽带接入市场继续加速发展。2003年第一季度,中国宽带接入用户达到462.| | |4万,比上季度增长69.9万,增幅达到17.8%,与2001年同期相比,宽带接入用户增| | |加245.6万户,在中国互联网用户中宽带接入用户的比例也达到9.27%,正逐渐成为| | |中国互联网市场中的一个重要力量。因此,从行业的角度分析,长宽所从事宽带接| | |入行业的发展势头是良好的,随着其业务的发展,未来该公司的现金收入的巨大增| | |长也是可以预见的。 | | |(3)据预测,随着长宽现金收入的增加,今年内该公司的经营将达到盈亏平衡点 | | |,我行现在介入该公司的业务,恰好是公司项目经营进入收获期的关键时刻,风险| | |可控,收益可期。此外,该...
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项目简要报告 |报审单位 |中国民生银行深圳分行营 |项目申请人|长城宽带网络服务有限公司 | | |业部--森博工作室 | | | |申请授信类型 |综合授信额度 |金 额|人民币30000 |期 限 |3年 | | | | |万元 | | | |已在我行授信 |0 | |担保方式 |担保 |担保人/物 |长城科技股份有限公司 | |资料完整合规 |完整合规 | |一、申请人基本情况 | |主体资格 |长城宽带网络服务有限公司 | |经营范围及 |经营范围:互联网信息服务业务;法律法规禁止的不准经营;应经审批的,未| |业务概况 |获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展| | |经营活动。 | | |业务概况:长宽主要经营互联网信息服务业务,即以下一代互联网技术为基础| | |,在全国主要城市兴建长城宽带网络基础设施,构筑长城社区、商用宽带网、| | |社区接入业务、集团接入业务、增值业务和电信新业务。长城宽带已获得国家| | |文化部颁发的全国性互联网上网服务营业场所连锁经营单位牌照。 | |重要事项提示 |无 | |二、申请人评估 | |信用 |银行信用记录 |良好 | |状况 | | | | |商业信用记录 |良好 | | |主要负责人信用记|良好 | | |录 | | | 评价指标 报表时间|2001年末 |2002年末 |2004年9月 |评价或特别提示 | |偿 |总资产(万) |195,306 |175,117 |196,114 | | |债 | | | | | | |能 | | | | | | |力 | | | | | | | |净资产(万) |30,000 |47,137 |33,878 | | | |资产负债率(%) |87% |71.9% |81.95% | | | |流动比率(%) |64% |21.6% |30.2% | | | |速动比率(%) |40% |21% |29.68% | | | |银行借款(万) |45,600 |78,966 |119,900 | | | |银行承兑(万) |0 |1,330 |5,000 | | | |对外担保(万) |0 |8,000 |8,000 | | |盈 |销售收入(万) |2,160 |13,518 |17,086 | | |利 | | | | | | |能 | | | | | | |力 | | | | | | | |主营业务利润(万|-5,718 |-12,888 |-15,163 | | | |) | | | | | | |净利润(万) |-13,269 |-12,451 |-18,933 | | | |总资产利润率(%) |-7% |-7% |-13% | | | |净资产收益率(%) |-33% |-44% |-100% | | |营 |应收帐款周转天数|2天 |12天 |26天 | | |运 | | | | | | |能 | | | | | | |力 | | | | | | | |存货周转天数 |3天 |11天 |12天 | | | |总资产周转率(%) |2% |7% |12% | | | |固定资产周转率(%|3% |9% |15.8% | | | |) | | | | | |现 |净现金流量(万)|-9,916 |6,444 |14,490 | | |金 | | | | | | |流 | | | | | | |量 | | | | | | | |经营活动现金流量|-8,950 |6,733 |8,543 | | | |投资活动现金流量|-78,445 |-22,574 |-25,524 | | | |融资活动现金流量|77,479 |22,285 |2,491 | | |财务评价 |资产构成包括:截止2002年12月31日,公司总资产为175117万元,有形净资产47137| |或重要科 |万元,长期资产为155475万元。 | |目 说 明 | | | |财务总体评价:长宽主营业务突出,行业地位显著,运营资本较充足,资产流动性| | |一般,资金周转正常,货币持有量及现金流量较大,短期偿债能力一般。其资产总| | |量较大、质量好,但固定资产比重较大、负债率较高,这是网络公司基础建设时期| | |的特有现象,比较正常。随着建设向经营的转移,流动资产比重会逐步加大,资产| | |负债率会逐年下降,趋于合理。该公司应收帐款较低,资产负债较高,但相对该行| | |业而言,处比较合理的水平,目前资产利润率、赢利能力和偿债能力良好,并有逐| | |年提高的势头,同时其现金流量较大、流通较快,并处于正常水平,反映其良好的| | |经营状况和理财手段。 | |竞争力及 |长宽自成立以来,坚持以用户、市场为导向,“规范服务、专业服务”为根本,提升| |发展前景 |公司品牌价值,充分利用中信与长城集团网络技术、市场渠道与服务资源,提升网| | |络性能,提高服务质量,以较低的价格向广大用户提供10M以上宽带网络接入服务 | | |,通过技术的革新推动我国社会信息化进程。并依靠科学的管理手段和素质优良的| | |员工队伍,为公司的发展奠定了良好的基础。 | | |长宽主要经营宽带网络建设与服务业务,宽带业务是我国电信行业适应信息化建设| | |、信息技术的飞速发展和市场需求的变化而向社会推出的一种全新业务,是企业未| | |来发展新的利润增长点,随着社会信息化不断推进,人们不再满足传统的电信业务| | |,对语音、图像、数据于一体的多媒体宽带业务的需求将不断上升,信息化建设的| | |大力推进必将带来巨大的宽带业务市场。 | | |目前长宽在成都、重庆、深圳、广州、青岛、上海等城市拥用ISP经营许可证;在 | | |驻地网许可证方面,除宁波、杭州、济南三个城市因长宽没有开展业务没有得到许| | |可证外,其它北京、青岛、南京、上海、武汉、成都、重庆、深圳、厦门、广州10| | |个城市均得到驻地网许可证,是得到城市运营许可最多的公司。而且在其它运营城| | |市,长宽分公司与当地政府、电信管理局及其它职能部门建立了良好的关系,各运| | |营城市均实现了无障碍收费。 | | |随着由网络建设向网络服务的战略转型 ,长宽已经成为目前国内颇有影响力的宽 | | |带网络建设和运营商。目前长宽已开通运营全国28个城市,签约用户已达1,500万 | | |,覆盖用户330多万,缴费用户已达42万以上。开通城市主要为较发达的大型城市 | | |,如北京、上海、武汉、深圳、成都、广州及一些信息化程度比较高的大中城市,| | |如福州、厦门、南京、合肥、青岛等城市。由于业务比较集中,这种发展格局不仅| | |降低了长宽网络运营成本,同时有利于长宽提高管理及服务水平。在目前长宽开通| | |运营的城市,公司当地的用户量都占市场前三位的位置,如北京、上海、武汉、深| | |圳、成都、广州等城市的市场占有率超过了20%,特别是华南一些城市,如惠州、 | | |东莞、厦门等城市更是占据当地50%以上的市场。 | | |随着中国加入WTO,国内电信市场日渐开放,为促进宽带领域的良性发展,避免市 | | |场垄断的发生,政府将发放更多地方性和专业性的经营许可证,这将在更大程度上| | |推动长宽在宽带领域的发展。 | | |综上所述该企业具有较好的发展能力及发展前景。 | | | | |三、用途及清偿来源 | |授信用途 |网络工程建设及开通运营所需的网络设备、布线材料等运营资金需求。 | |还款来源 |本笔业务第一还款来源为长城宽带网络服务有限公司网络开通使用后的运营收入,| | |目前,长宽处于网络建设向运营阶段的转折期,虽然仍未达到盈亏平衡点,但从以 | | |下情况可以预见该公司未来的现金收入是可以预期的: | | |(1)、通常来讲,项目进入运营期的第一年收入会较为有限,但长宽自去年3月进入| | |运营期以来,收入增长较快,目前已发展收费客户42万户,月收入4200万元,这种高 | | |速度增长的背后揭示出市场对宽带业务的强烈需求和未来业务发展的巨大潜力。 | | |(2)根据穆迪顾问日前发布的《2003年第一季度中国网络设备市场分析报告》显示 | | |,国内宽带接入市场继续加速发展。2003年第一季度,中国宽带接入用户达到462.| | |4万,比上季度增长69.9万,增幅达到17.8%,与2001年同期相比,宽带接入用户增| | |加245.6万户,在中国互联网用户中宽带接入用户的比例也达到9.27%,正逐渐成为| | |中国互联网市场中的一个重要力量。因此,从行业的角度分析,长宽所从事宽带接| | |入行业的发展势头是良好的,随着其业务的发展,未来该公司的现金收入的巨大增| | |长也是可以预见的。 | | |(3)据预测,随着长宽现金收入的增加,今年内该公司的经营将达到盈亏平衡点 | | |,我行现在介入该公司的业务,恰好是公司项目经营进入收获期的关键时刻,风险| | |可控,收益可期。此外,该...
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