标准作业规范书
综合能力考核表详细内容
标准作业规范书
1.0 目的:
规范本公司特殊操作人员资格及其作业。
2.0 范围:
本公司管理者代表、仪器校验员、水电工、内部品质稽核员、检测人员等。
3.0内容重点:
3.1管理者代表
31.1 总经理任命.
3.1.2需经品质稽核课程培训8小时以上.
3.2仪器校验员
3.2.1从事仪器校验人员,需经外部培训,获资格证书才能上岗.
3.2.2仪器校验员从事该工作3个月以上.
3.3水电工、电梯
修订记录 制订
审核
核准
顺联玩具厂
标准作业规范书 文件编号 FU-W18-40
版本编号 A/0
页 码 2/2
制订日期 99-10-28
文件名称: 特定人员管理规范
3.3.1水电工、电梯工必须获得中华人民共和国劳动部制的”特种作业人员操
作证”才能从事水电、电梯作业工作.未获得“特种作业人员操作证”的不得从事该项工作。
3.3.2 水电工、电梯工须定期进行年审。
3.4内部品质稽核员
3.4.1高中以上学历
3.4.2从事品质稽核6个月以上.
3.4.3须经内部品质稽核课程培训8小时以上。
3.5检测人员
3.5.1从事品质检测人员,需经品质经理和ISO专员培训其品管知识、ISO要求、进料制程成品检测要求、检测仪器的使用等。
3.5.2检测人员需经考核合格后才能继续从事该项工作,不合格人员不得从事该项工作。
修订记录 制订
审核
核准
顺联玩具厂
FUerik Electrical Mfg.Co.Ltd.
标准作业规范书 文件编号 QC-W16-01
版本编号 A/0
页 码 1/1
制订日期 99-10-28
文件名称: 表单使用说明
1.0 目的:
为确保表单使用及管理得到有效管制,特制定本说明。
2.0 范围:
品质体系中使用之所有表单均适用之。
3.0 内容说明:
3.1 表单的管理与领用:
3.1.1 本公司品质体系使用之表单由行政部统一管理。
3.1.2 使用部门需领用时,由主管向行政部申请,行政部可予以登记。
3.1.3 使用人员不得用到与表单用途不相干的事情上,以免造成浪费。
3.2 表单的使用:
3.2.1 表单由相应人员填写,要求内容完整,字迹工整清晰,有要求
审核的由责任人审核,必要时呈授权人核定。
3.2.2 要求用蓝色、黑色或蓝黑以圆珠笔或钢笔填写,不得用铅笔或
红笔填写。
3.2.3 表单填写原则上不得修改,需要时,可删掉错误内容后,填写正确
内容并签字。
3.2.4 表单中的有涉及时间的填写以年月日为序。
3.2.5 表单中有关项目内容:如填写代号或缩写时,需为通用之缩写
或代号,否则不能使用。
3.3 表单记录、保管与销毁:
表单记录保管与销毁,依《品质记录管制程序》作业。
3.4 不适用或不能准确填写之栏,可用斜线划掉。
3.5 所有表单的使用人员在使用前应由该部门主管指导以掌握该表单使用
方法。
标准作业规范书
1.0 目的:
规范本公司特殊操作人员资格及其作业。
2.0 范围:
本公司管理者代表、仪器校验员、水电工、内部品质稽核员、检测人员等。
3.0内容重点:
3.1管理者代表
31.1 总经理任命.
3.1.2需经品质稽核课程培训8小时以上.
3.2仪器校验员
3.2.1从事仪器校验人员,需经外部培训,获资格证书才能上岗.
3.2.2仪器校验员从事该工作3个月以上.
3.3水电工、电梯
修订记录 制订
审核
核准
顺联玩具厂
标准作业规范书 文件编号 FU-W18-40
版本编号 A/0
页 码 2/2
制订日期 99-10-28
文件名称: 特定人员管理规范
3.3.1水电工、电梯工必须获得中华人民共和国劳动部制的”特种作业人员操
作证”才能从事水电、电梯作业工作.未获得“特种作业人员操作证”的不得从事该项工作。
3.3.2 水电工、电梯工须定期进行年审。
3.4内部品质稽核员
3.4.1高中以上学历
3.4.2从事品质稽核6个月以上.
3.4.3须经内部品质稽核课程培训8小时以上。
3.5检测人员
3.5.1从事品质检测人员,需经品质经理和ISO专员培训其品管知识、ISO要求、进料制程成品检测要求、检测仪器的使用等。
3.5.2检测人员需经考核合格后才能继续从事该项工作,不合格人员不得从事该项工作。
修订记录 制订
审核
核准
顺联玩具厂
FUerik Electrical Mfg.Co.Ltd.
标准作业规范书 文件编号 QC-W16-01
版本编号 A/0
页 码 1/1
制订日期 99-10-28
文件名称: 表单使用说明
1.0 目的:
为确保表单使用及管理得到有效管制,特制定本说明。
2.0 范围:
品质体系中使用之所有表单均适用之。
3.0 内容说明:
3.1 表单的管理与领用:
3.1.1 本公司品质体系使用之表单由行政部统一管理。
3.1.2 使用部门需领用时,由主管向行政部申请,行政部可予以登记。
3.1.3 使用人员不得用到与表单用途不相干的事情上,以免造成浪费。
3.2 表单的使用:
3.2.1 表单由相应人员填写,要求内容完整,字迹工整清晰,有要求
审核的由责任人审核,必要时呈授权人核定。
3.2.2 要求用蓝色、黑色或蓝黑以圆珠笔或钢笔填写,不得用铅笔或
红笔填写。
3.2.3 表单填写原则上不得修改,需要时,可删掉错误内容后,填写正确
内容并签字。
3.2.4 表单中的有涉及时间的填写以年月日为序。
3.2.5 表单中有关项目内容:如填写代号或缩写时,需为通用之缩写
或代号,否则不能使用。
3.3 表单记录、保管与销毁:
表单记录保管与销毁,依《品质记录管制程序》作业。
3.4 不适用或不能准确填写之栏,可用斜线划掉。
3.5 所有表单的使用人员在使用前应由该部门主管指导以掌握该表单使用
方法。
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