订单审查程序

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订单审查程序
中山桑芭丝服装有限公司
程序文件 订单审查程序 编号:S-QP-07
版本/修改状态:A/0
生效日期: 年 月 日
页码:第1页,共2页
拟制: 审核: 批准:
1. 目的
为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求,而对顾客的要求进行识别评审,以符合供需双方利益。
2.适用范围
本程序适用于客户订单的受理、评审、变更等。
3. 职责
3.1业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络。
3.2工厂部负责计划生产及交期确认。
4. 工作程序
4.1样衣确认流程
按照《样衣制作管理程序》的规定步骤进行样衣制做及送样确认。
4.2报价流程
客户有报价需求时,由业务员根据样衣构成,从材料直接费用、间接费用等方面因素汇总制作“报价单”,经过业务主管或副总审核后,报价给客户。
4.3订单受理流程
4.3.1业务部相关业务员接到客户订单后,应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后,记录于“订单受理一览表”。
4.3.2业务员将记录后的客户订单盖空白“订单评审专用章”,呈交业务主管会同工厂部生产计划员评估其最后交期是否可满足,若可满足则于客户订单上签名确认,呈交副总经理核准。
4.3.3业务部将客户资料分发给工厂部、质管部,生产计划员根据客户要求交期编制“生产计划表”,安排生产及出货。
4.3.4若经会审确认无法在客户要求的交货期限内完成生产计划,则由业务部同客户进行协商,达成协议后,以客户最后确认的期限为准。
编号:S-QP-07 版/修:A/0 页码:第2页,共2页
4.4订单变更
当客户对已接受订单提出内容变更时,业务部须记录于“客户往来资料记录表”上存档备查,并将变更内容记录在“订单变更通知单”上,按以下方式处理:
4.4.1客户的款式或规格尺寸更改,由业务部将“订单变更通知单”交由工厂部、技术科进行技术分析,决定是否重制样衣交客户确认。
4.4.2业务部根据更改内容调查进料及生产状况,依据公司损失的影响程度向客户说明,提出合理补偿要求。
4.4.3客户提出的价格变更由业务部呈报副总经理,并根据与客户协商结果作出价格更改。
4.4.4客户订单数量或交期更改,若客户减少或取消订单,按4.4.2执行。若为增加订单或交期更改,由工厂部生产计划员和业务部进行审核分析,可达成更改要求则按更改要求执行。若无法达成则由业务部与客户进行沟通协调。
4.4.5客户若有其他方面的变动,由业务部负责审核,接受则以“订单变更通知单”通知相关部门。
4.5若客户未提出变更,应依其原要求彻底执行,除非获客户同意,不得擅自更改。
4.6结案
4.6.1结案说明
4.6.2归档
5.相关文件
5.1《样衣制作控制程序》
6.质量记录
6.1《订单受理一览表》
6.2《订单评审记录表》
6.3《客户往来资料记录表》
6.4《订单变更通知单》
6.5《订单评审专用章》


订单评审专用章
中山桑芭丝服装有限公司
订单审查专用章
业务部 工厂部 核



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