某某百货集团公司宝洁经营部应付帐款流程(样本)
综合能力考核表详细内容
某某百货集团公司宝洁经营部应付帐款流程(样本)
目的:
根据收日期,金额,及时支付宝洁货款,保证14天付款获取宝洁3%付款折扣及由调整订货量而取得的折扣
原则:
1. 客户向宝洁公司订货,当客户收到货物,将产品签收单交到操作员处确认,即记录应付宝洁货款。
2. 客户获得付款折扣,在付款时根据宝洁提供发票,在电脑作折扣记录处理。
3. 财务员负责将已付款的单据并连同付款报告转交电脑操作员,更新应付款。
4. 操作员负责复核电脑应付帐款与分销商财务帐目一致。
运作流程
运作环节 电脑操作 运作人员 时间
(根据具体情况而定)
1 IDSS向宝洁下定单,得到宝洁的定单确认后,IDSS马上修改定单的成本。(注:如选择“B”价格忽略修改流程)。产填写调整表,月末交财务会计。 操作员 随时
2 财务会计每月末,根据IDSS填写的成本调整表调整销售成本。 会计 月末
3 仓管员把宝洁签收单汇总表交给操作员。 仓管员
操作员 收货后一小时
4 在电脑中记录收货。 PO:收货 操作员 同时
5 仓管员把签收单(财务联)交给会计及出纳。 仓管员
会计,出纳 同时
6 出纳收到宝洁发票后,将发票和宝洁签收单相对应,确认付款折扣后,填写付款报告,并记帐。(因为是即时付款折扣发票,可直接承认折扣。) 会计
出纳 同时
7 如不能满足14天付款,宝洁公司将于每月末将多付的折扣重新开出发票,分销商收到发货票后复核是否是损失的折扣,确认无误后,经分销商经理批准,操作员打印出“打印及过帐采购单收据”报表交会计。会计单独做付款报告,(根据其中的宝洁计算机号码及分销商计算机号码,在备注中注明多少天付款),如CIP不能满足5天,则由宝洁公司开具发票,分销商收到发货票后,在IDS系统中做Credit Meno并记帐。并把付款报告交操作员冲销付款。 AP/凭证付款输入 会计
出纳
分销商经理操作员 每月初
8 财务会计记帐后把付款报告交财务经理交出纳付款。 会计
出纳 下午2:00
9 出纳付款后把付款单据交会计,会计把付款报告交给操作员,同时把银行付款凭证交会计,并登记现金日记帐。 会计
财务经理 付款后
10 操作员冲销电脑里应付帐记录。 AP:凭证付款输入与过帐 操作员 马上
11 打印采购日记帐报表与付款报告核对数据是否一致。 AP:采购日记帐报表 操作员 每天下班前
12 打印应付帐龄分期报表。 AP:应付帐龄分期报表 操作员 月末
13 财务 会计准备好手工记录交操作员对帐。 会计
操作员 月末
14 周末:操作员在财务经理监督下对帐,如有差异查找原因并及时调整并计算应付帐款记录准度(PRA)(见付件6) 财务经理 周末
15 月末:操作员计算PRA的平均值(见附件6) 操作员 月末
职责:
1. 操作员:每日检查付款报告数据和电脑中数据是否一致;月末提供客户应收帐龄分期报 表对帐,计算应付帐款记录准度(PRA)。
2. 应付宝洁款管理员:填写付款报告,及时把付款报告交给财务会计记帐和通知付款。
3. 财务会计:及时通知出纳付款;及时登记和销帐;及时把收款报告交出纳通知出纳付款;月末提供付帐款手工记录给操作员对帐。
4. 出纳;及时付款及时把付款报告交操作员进行电脑冲销。
5. 仓库保管员:准确记录产品进仓,并及时将进仓单转交操作员及财务人员。
某某百货集团公司宝洁经营部应付帐款流程(样本)
目的:
根据收日期,金额,及时支付宝洁货款,保证14天付款获取宝洁3%付款折扣及由调整订货量而取得的折扣
原则:
1. 客户向宝洁公司订货,当客户收到货物,将产品签收单交到操作员处确认,即记录应付宝洁货款。
2. 客户获得付款折扣,在付款时根据宝洁提供发票,在电脑作折扣记录处理。
3. 财务员负责将已付款的单据并连同付款报告转交电脑操作员,更新应付款。
4. 操作员负责复核电脑应付帐款与分销商财务帐目一致。
运作流程
运作环节 电脑操作 运作人员 时间
(根据具体情况而定)
1 IDSS向宝洁下定单,得到宝洁的定单确认后,IDSS马上修改定单的成本。(注:如选择“B”价格忽略修改流程)。产填写调整表,月末交财务会计。 操作员 随时
2 财务会计每月末,根据IDSS填写的成本调整表调整销售成本。 会计 月末
3 仓管员把宝洁签收单汇总表交给操作员。 仓管员
操作员 收货后一小时
4 在电脑中记录收货。 PO:收货 操作员 同时
5 仓管员把签收单(财务联)交给会计及出纳。 仓管员
会计,出纳 同时
6 出纳收到宝洁发票后,将发票和宝洁签收单相对应,确认付款折扣后,填写付款报告,并记帐。(因为是即时付款折扣发票,可直接承认折扣。) 会计
出纳 同时
7 如不能满足14天付款,宝洁公司将于每月末将多付的折扣重新开出发票,分销商收到发货票后复核是否是损失的折扣,确认无误后,经分销商经理批准,操作员打印出“打印及过帐采购单收据”报表交会计。会计单独做付款报告,(根据其中的宝洁计算机号码及分销商计算机号码,在备注中注明多少天付款),如CIP不能满足5天,则由宝洁公司开具发票,分销商收到发货票后,在IDS系统中做Credit Meno并记帐。并把付款报告交操作员冲销付款。 AP/凭证付款输入 会计
出纳
分销商经理操作员 每月初
8 财务会计记帐后把付款报告交财务经理交出纳付款。 会计
出纳 下午2:00
9 出纳付款后把付款单据交会计,会计把付款报告交给操作员,同时把银行付款凭证交会计,并登记现金日记帐。 会计
财务经理 付款后
10 操作员冲销电脑里应付帐记录。 AP:凭证付款输入与过帐 操作员 马上
11 打印采购日记帐报表与付款报告核对数据是否一致。 AP:采购日记帐报表 操作员 每天下班前
12 打印应付帐龄分期报表。 AP:应付帐龄分期报表 操作员 月末
13 财务 会计准备好手工记录交操作员对帐。 会计
操作员 月末
14 周末:操作员在财务经理监督下对帐,如有差异查找原因并及时调整并计算应付帐款记录准度(PRA)(见付件6) 财务经理 周末
15 月末:操作员计算PRA的平均值(见附件6) 操作员 月末
职责:
1. 操作员:每日检查付款报告数据和电脑中数据是否一致;月末提供客户应收帐龄分期报 表对帐,计算应付帐款记录准度(PRA)。
2. 应付宝洁款管理员:填写付款报告,及时把付款报告交给财务会计记帐和通知付款。
3. 财务会计:及时通知出纳付款;及时登记和销帐;及时把收款报告交出纳通知出纳付款;月末提供付帐款手工记录给操作员对帐。
4. 出纳;及时付款及时把付款报告交操作员进行电脑冲销。
5. 仓库保管员:准确记录产品进仓,并及时将进仓单转交操作员及财务人员。
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