材料审核岗工作流程.doc

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

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材料审核岗工作流程 (一)材料采购报账 根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账——→审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单(④采购报账正联④采购报账副联)——→编制记账凭证并取下第④联副联留作配单用 借:原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目 ????应交税金——应交增值税(进项税额)? ?????贷:应付账款——客户单位?????? ——→将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出——→传主管岗复核 注:(1)采购发票必须真实、合法、有效,原则上须取得增值税专用发票。 ???(2)取得的增值税专用发票严格遵守填写规范。? ????(3)运杂费须以收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。? ????(4)100元以上运输专用发票须按运费金额(不包括包装费、力资费、装卸费、保险费等)7%计算进项税,扣税后的运费计入采购成本中。? ????(5)收料单填写须规范完整,且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本名称一致,收料单数量、金额与发票必须一致。? ????(6)根据最新原辅料招标结果审查招标材料采购价格的执行情况,关注价格的波动情况,按季提供采购价格执行情况分析报告。? ????(7)记账凭证摘要栏须注明材料名称及数量,并正确...
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