深圳市XX五金实业有限公司ISO不合格品控制程序(doc 4)
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|深圳市科鼎五金实业实业有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |不合格品控制程序---- QP8.3-01 |第1页 共4页 | 不合格品控制程序 文件编号: QP8.3-01 编 制: 审 核: 批 准: 分发编号: 受控印章: 修 改 记 录 |序|更改 |原章 |更 改 形 式 |更改人 |更改日期 |生效日期 |备注 | |号|单号 |节号 | | | | | | | | | |原文件更改|换页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2005年3月1 日实施 |深圳市科鼎五金实业实业有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |不合格品控制程序---- QP8.3-01 |第2页 共4页 | 1、目的 发现、控制不合格品,采取相应措施处置,以防不合格品误用。 2、范围 适用于进料、在制品、成品及顾客退货各过程中产生及发现的不合格品。 3、定义(无) 4、职责 4.1品保部负责不合格的发现,记录标识及隔离,组织处理不合格品。 4.2 生产部参与不合格品的处理。 4.3 生产部负责生产过程中不合格品的报告及管理。 4.4 物控部负责进料中不合格品与供应商的联络。 4.5 管理者代表负责不合格品处理的批准。 5、工作程序 5.1 不合格品的来源 a. 进料检验时发现; b. 生产中自主检验时发现; c.首件检验时发现; d.巡检时发现; e.工序完工检验时发现; f.成品及库存品抽查时发现; g.顾客退货复查时发现。 5.2 不合格品的记录、标识及隔离 5.2.1 品保部检验人员负责各过程中发现的不合格品的记录并标识。 5.2.2 物控部负责进料中不合格品的隔离。 5.2.3 生产部负责生产过程中不合格品的隔离。 5.2.4 仓库负责成品、库存品抽查及顾客退货复查不合格品的隔离。 5.3 不合格品的处置 5.3.1 进料检验中发现的不合格品,原则上应拒收,作批退处理。进货检验人员除在“进货检验 报告”记录外,应填写“不合格品报告单”,转物控部送 |深圳市科鼎五金实业实业有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |不合格品控制程序---- QP8.3-01 |第3页 共4页 | 交供应商纠正处理, 并在“纠正和预防措施管制表”上加以登记,以便跟踪 管理。当进料不合格经评审判为全检合格品使用时,亦应通知供应商进行质量改善。 5.3.2 制造及成品中发现的不合格品,视其重要程度而定。一般不合格,责任单位人应分析原 因,加以改进。重大不合格(如批废,特殊工序不合格等),检验员应填写“纠正和预防 措施报告”,按“纠正和预防措施控制程序”处理。 5.3 不合格品的评审 5.3.1 不合格品的评审组织及评审实施 5.3.1.1本公司不合格品的评审人员,由品保部和生产部主管组成。重大不合格品处理结 论,由管理者代表批准。 5.3.1.2 不合格品的评审结果: a. 进行返工,以达到规定要 b. 经返修或不经返修作为让步接收 c. 降级或改作他用 d. 拒收或报废。 5.3.1.3 经返工、返修处置的不合格品,应重新检验。 5.3.1.4所有经评审的不合格品结果,均应在“不合格品处理报告”上加以记录。放行不合 格品,应征得顾客同意。 5.4 交付后不合格品的处理 交付以后发生的不合格,市场部应对不合格品进行处理,可以是退货、换货、返修。同 时品保部应针对以上不合格原因采取纠正措施。 6、相关质量文件及附件 6.1 《产品标识和可追溯性控制程序》 QP7.5-03 6.2 《纠正和预防措施控制程序》 QP8.5-01 |深圳市科鼎五金实业实业有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |不合格品控制程序---- QP8.3-01 |第4页 共4页 | 7、质量记录 7.1不合格品报告单 FM8.3-01-01 7.2不合格品处理报告 FM8.3-01-02 7.3废品单……………………………………………………FM8.3-01-03
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|深圳市科鼎五金实业实业有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |不合格品控制程序---- QP8.3-01 |第1页 共4页 | 不合格品控制程序 文件编号: QP8.3-01 编 制: 审 核: 批 准: 分发编号: 受控印章: 修 改 记 录 |序|更改 |原章 |更 改 形 式 |更改人 |更改日期 |生效日期 |备注 | |号|单号 |节号 | | | | | | | | | |原文件更改|换页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2005年3月1 日实施 |深圳市科鼎五金实业实业有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |不合格品控制程序---- QP8.3-01 |第2页 共4页 | 1、目的 发现、控制不合格品,采取相应措施处置,以防不合格品误用。 2、范围 适用于进料、在制品、成品及顾客退货各过程中产生及发现的不合格品。 3、定义(无) 4、职责 4.1品保部负责不合格的发现,记录标识及隔离,组织处理不合格品。 4.2 生产部参与不合格品的处理。 4.3 生产部负责生产过程中不合格品的报告及管理。 4.4 物控部负责进料中不合格品与供应商的联络。 4.5 管理者代表负责不合格品处理的批准。 5、工作程序 5.1 不合格品的来源 a. 进料检验时发现; b. 生产中自主检验时发现; c.首件检验时发现; d.巡检时发现; e.工序完工检验时发现; f.成品及库存品抽查时发现; g.顾客退货复查时发现。 5.2 不合格品的记录、标识及隔离 5.2.1 品保部检验人员负责各过程中发现的不合格品的记录并标识。 5.2.2 物控部负责进料中不合格品的隔离。 5.2.3 生产部负责生产过程中不合格品的隔离。 5.2.4 仓库负责成品、库存品抽查及顾客退货复查不合格品的隔离。 5.3 不合格品的处置 5.3.1 进料检验中发现的不合格品,原则上应拒收,作批退处理。进货检验人员除在“进货检验 报告”记录外,应填写“不合格品报告单”,转物控部送 |深圳市科鼎五金实业实业有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |不合格品控制程序---- QP8.3-01 |第3页 共4页 | 交供应商纠正处理, 并在“纠正和预防措施管制表”上加以登记,以便跟踪 管理。当进料不合格经评审判为全检合格品使用时,亦应通知供应商进行质量改善。 5.3.2 制造及成品中发现的不合格品,视其重要程度而定。一般不合格,责任单位人应分析原 因,加以改进。重大不合格(如批废,特殊工序不合格等),检验员应填写“纠正和预防 措施报告”,按“纠正和预防措施控制程序”处理。 5.3 不合格品的评审 5.3.1 不合格品的评审组织及评审实施 5.3.1.1本公司不合格品的评审人员,由品保部和生产部主管组成。重大不合格品处理结 论,由管理者代表批准。 5.3.1.2 不合格品的评审结果: a. 进行返工,以达到规定要 b. 经返修或不经返修作为让步接收 c. 降级或改作他用 d. 拒收或报废。 5.3.1.3 经返工、返修处置的不合格品,应重新检验。 5.3.1.4所有经评审的不合格品结果,均应在“不合格品处理报告”上加以记录。放行不合 格品,应征得顾客同意。 5.4 交付后不合格品的处理 交付以后发生的不合格,市场部应对不合格品进行处理,可以是退货、换货、返修。同 时品保部应针对以上不合格原因采取纠正措施。 6、相关质量文件及附件 6.1 《产品标识和可追溯性控制程序》 QP7.5-03 6.2 《纠正和预防措施控制程序》 QP8.5-01 |深圳市科鼎五金实业实业有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |不合格品控制程序---- QP8.3-01 |第4页 共4页 | 7、质量记录 7.1不合格品报告单 FM8.3-01-01 7.2不合格品处理报告 FM8.3-01-02 7.3废品单……………………………………………………FM8.3-01-03
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