广州某某有限公司质量手册
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广州某某有限公司 质量手册 GH/QM—B 印章非红色的则属非合法版本 请依据盖有红色印的受控副本 批准: 审核: 编制:陈华汝 广州某某有限公司 质量体系文件更改通知单 编号:G-QA-02003 |文件名称 |质量手册 |文件编号 |GH/QM-B |共 1 页,第 1 页| |更 改 |公司架构调整 |更改日期 |2002年7月24日 | |原 因 | | | | | | |执行日期 |2002年7月25日 | | |(页码/版本/章条段/原内容/现更改内容) | |更 | | | |本次修改主要是因公司架构调整对分发范围和职能进行修改: | |改 |手册0.1章节“目录”的“0.3分发范围”和“3.0组织架构”版本改为2B; | | |在章节0.3分发范围中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长| |内 |、企管部部长”;增加“营业部部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任”| | |。 | |容 |在章节3.0组织架构的架构图中取消“营业一部、营业二部、市场技术部、企| | |管部”;增加“营业部、市场部、合同部、信息中心”。 | | |在章节3.0组织架构的职责中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术| | |部部长、企管部部长”职责,增加“营业部部长、市场部部长、合同部部长、信 | | |息中心主任”等的职责 | | |在章节0.2修改摘要中登记修改的事项。 | | | | | |手册0.1、0.2、0.3、3.0章节的版本分别改为3B、2B、2B、2B;日期改为2002 | | |年07月25日。 | | | | |现有文件 |原0.1、0.2、0.3、3.0章节作废, 交品质与环境管理部处理 | |处理方式 | | |批 准 | |审核 | |更改人 |陈华汝 | | | | | | |2002.07.24 | |分发:品质与环境管理科按最新组织机能图及手册中的发放范围分发至文件持有人 | 质量手册 章节 : 0.1 标题 : 目录 手册版本 : B 第 1 页 共 2 页 章节版本 : 3B 日期: 2002年07月25日 章节编号 标题 版本编号 0.0 绪论 0.1 目录 1B 0.2 修改摘要 3B 0.3 手册分发表 2B 0.4 术语及其缩写 1B 0.5 标准条款对照 1B 0.6 质量手册的控制 1B 1.0 引言 2B 2.0 质量方针和目标 1B 3.0 组织结构 2B 4.0 质量管理体系 1B 1. 质量管理体系 2. 文件结构 3. 文件控制 4. 质量记录的控制程序 5.0 管理职责 1B 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 策划 4. 内部沟通 5. 管理评审 6.0 资源管理 1B 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 3. 基础设施 4. 工作环境 质量手册 章节 : 0.1 标题 : 目录 手册版本 : B 第 2 页 共 2 页 章节版本 : 3B 日期: 2002年07月25日 章节编号 标题 版本编号 7.0 产品实现 1B 7.1 实现过程的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 运作控制 7.6 过程确认 7.7 标识和可追溯性 7.8 顾客财产 7.9 产品防护 7.10 监控和测量装置的控制 8.0 测量、分析和改进 1B 8.1 策划 8.2 监控和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 1. 质量手册 章节 : 0.2 标题 : 修改摘要 手册版本 : B 第 1 页 共 1 页 章节版本 : 3B 日期:2002年07月25日 |日期 |手册版本 |章节 |章节版本|备注 | |01/07/16|A |所有 |1A |新手册发行 | |01/09/17|A |0.1 |2A |修改打印错误 | |01/09/17|A |0.2 |2A |修改打印错误 | |01/09/17|A |2.0 |2A |修改打印错误 | |01/09/17|A |3.0 |2A |修改打印错误 | |01/09/17|A |6.0 |2A |修改打印错误 | |01/11/01|B |所有 |1B |架构调整,整体修改 | |02/04/27|B |2.0 |2B |修改公司年度质量目标 | |02/07/25|B |0.3 |2B |架构调整,分发范围修改 | |02/07/25|B |3.0 |2B |架构调整,架构图和职责修改| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 质量手册 章节 : 0.3 标题 : 分发名单 手册版本 : B 第 1 页 共 1 页 章节版本 : 2B 日期 : 2002 年07月25日 |受控副本号 |受控副本 |受控副本号 |受控副本 | | |持 有 人 | |持 有 人 | | | | | | |M001 |总经理 |M021 |监察部长 | |M002 |副总经理 |M022 |信息中心主任 | |M003 |管理者代表 |M023 |总工程师 | |M004 |总经办主任 |M024 |副总工程师 | |M005 |营业本部长 |M025 |总工程师办公室主任 | |M006 |营业副本部长 |M026 |研究开发中心主任 | |M007 |营业部部长 |M027 |品环部长 | |M008 |市场部部长 |M028 |财务部长 | |M009 |合同部部长 |M029 |总经办(存档) | |M010 |工程本部长 |M030 |品环科(存档) | |M011 |安装部长 |M031 |信息资料科(存档 | |M012 |保养部长 |M032 |进出口部长 | |M013 |工程业务部长 |M033 | | |M014 |制造本部长 |M034 | | |M015 |制造副本部长 | | | |M016 |生产统括部长 | | | |M017 |制造部长 | | | |M018 |产品设计部长 | | | |M019 |管理本部长 | | | |M020 |人力资源部长 | | | 注1:各分公司按当前组织架构图由品质与环境管理部制定分发清单予以配发。 本质量手册为公司的内部文件,只有被盖上红色「受控文件」印章的质量手册才为有效 文件及会被更新。质量手册正本由品质与环境管理科保存。 内部受控文件持有人需确保此质量手册能被有关人员读取,当需要时部门部长以上人员 可要求管理者代表在其部门增加受控副本持有人。 质量手册 章节 : 0.4 标题 : 术语及其缩写 手册版本 : B 第 1 页 共 1 页 章节版本 : 1B 日期:2001年11月01日 QM - 质量手册 是阐述公司质量方针并描述公司质量保证体系的纲领性文件。质量手册的代号用QM表示 ,是英文Quality Manual 的缩写。 COP - 公司运作程序 是指质量体系要素所涉及到的公司质量职能活动如何组织、控制与管理的文件化程序。 公司运作程序代号用COP表示,是英文Company Operation Procedure的缩写。 WI - 工作指引 是用于生产现场和工作岗位完成某项工作、任务或作业的指示性文件。作业指导书的代 号用WI表示,是英文Work Instruction的缩写。 质量手册 章节 : 0.5 标题 : 标准条款对照 手册版本 : B 第 1 页 共 2 页 章节版本 : 1B 日期 : 2001 年11月01 日 |ISO 9001:2000 |质量手册章节 | |4 |质量管理体系 | | |4.1 |总则 |4.1 | |4.2 |文件化要求 | | |4.2.1 |总则 |4.2 | |4.2.2 |质量手册 |0.2,0.3,0.5,0.6,4.1,4.2 | |4.2.3 |文件控制 |0.2,0.3,0.6,4.3 | |4.2.4 |记录控制 |4.4 | |5 |管理职责 | | |5.1 |管理承诺 |2.0,5.1 | |5.2 |以客户为中心 |5.2 | |5.3 |质量方针 |2.0 | |5.4 |策划 | | |5.4.1 |质量目标 |2.0 | |5.4.2 |质量管理体系的策划 |5.3 | |5.5 |职责、权限和沟通 | | |5.5.1 |职责和权限 ...
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广州某某有限公司 质量手册 GH/QM—B 印章非红色的则属非合法版本 请依据盖有红色印的受控副本 批准: 审核: 编制:陈华汝 广州某某有限公司 质量体系文件更改通知单 编号:G-QA-02003 |文件名称 |质量手册 |文件编号 |GH/QM-B |共 1 页,第 1 页| |更 改 |公司架构调整 |更改日期 |2002年7月24日 | |原 因 | | | | | | |执行日期 |2002年7月25日 | | |(页码/版本/章条段/原内容/现更改内容) | |更 | | | |本次修改主要是因公司架构调整对分发范围和职能进行修改: | |改 |手册0.1章节“目录”的“0.3分发范围”和“3.0组织架构”版本改为2B; | | |在章节0.3分发范围中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长| |内 |、企管部部长”;增加“营业部部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任”| | |。 | |容 |在章节3.0组织架构的架构图中取消“营业一部、营业二部、市场技术部、企| | |管部”;增加“营业部、市场部、合同部、信息中心”。 | | |在章节3.0组织架构的职责中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术| | |部部长、企管部部长”职责,增加“营业部部长、市场部部长、合同部部长、信 | | |息中心主任”等的职责 | | |在章节0.2修改摘要中登记修改的事项。 | | | | | |手册0.1、0.2、0.3、3.0章节的版本分别改为3B、2B、2B、2B;日期改为2002 | | |年07月25日。 | | | | |现有文件 |原0.1、0.2、0.3、3.0章节作废, 交品质与环境管理部处理 | |处理方式 | | |批 准 | |审核 | |更改人 |陈华汝 | | | | | | |2002.07.24 | |分发:品质与环境管理科按最新组织机能图及手册中的发放范围分发至文件持有人 | 质量手册 章节 : 0.1 标题 : 目录 手册版本 : B 第 1 页 共 2 页 章节版本 : 3B 日期: 2002年07月25日 章节编号 标题 版本编号 0.0 绪论 0.1 目录 1B 0.2 修改摘要 3B 0.3 手册分发表 2B 0.4 术语及其缩写 1B 0.5 标准条款对照 1B 0.6 质量手册的控制 1B 1.0 引言 2B 2.0 质量方针和目标 1B 3.0 组织结构 2B 4.0 质量管理体系 1B 1. 质量管理体系 2. 文件结构 3. 文件控制 4. 质量记录的控制程序 5.0 管理职责 1B 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 策划 4. 内部沟通 5. 管理评审 6.0 资源管理 1B 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 3. 基础设施 4. 工作环境 质量手册 章节 : 0.1 标题 : 目录 手册版本 : B 第 2 页 共 2 页 章节版本 : 3B 日期: 2002年07月25日 章节编号 标题 版本编号 7.0 产品实现 1B 7.1 实现过程的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 运作控制 7.6 过程确认 7.7 标识和可追溯性 7.8 顾客财产 7.9 产品防护 7.10 监控和测量装置的控制 8.0 测量、分析和改进 1B 8.1 策划 8.2 监控和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 1. 质量手册 章节 : 0.2 标题 : 修改摘要 手册版本 : B 第 1 页 共 1 页 章节版本 : 3B 日期:2002年07月25日 |日期 |手册版本 |章节 |章节版本|备注 | |01/07/16|A |所有 |1A |新手册发行 | |01/09/17|A |0.1 |2A |修改打印错误 | |01/09/17|A |0.2 |2A |修改打印错误 | |01/09/17|A |2.0 |2A |修改打印错误 | |01/09/17|A |3.0 |2A |修改打印错误 | |01/09/17|A |6.0 |2A |修改打印错误 | |01/11/01|B |所有 |1B |架构调整,整体修改 | |02/04/27|B |2.0 |2B |修改公司年度质量目标 | |02/07/25|B |0.3 |2B |架构调整,分发范围修改 | |02/07/25|B |3.0 |2B |架构调整,架构图和职责修改| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 质量手册 章节 : 0.3 标题 : 分发名单 手册版本 : B 第 1 页 共 1 页 章节版本 : 2B 日期 : 2002 年07月25日 |受控副本号 |受控副本 |受控副本号 |受控副本 | | |持 有 人 | |持 有 人 | | | | | | |M001 |总经理 |M021 |监察部长 | |M002 |副总经理 |M022 |信息中心主任 | |M003 |管理者代表 |M023 |总工程师 | |M004 |总经办主任 |M024 |副总工程师 | |M005 |营业本部长 |M025 |总工程师办公室主任 | |M006 |营业副本部长 |M026 |研究开发中心主任 | |M007 |营业部部长 |M027 |品环部长 | |M008 |市场部部长 |M028 |财务部长 | |M009 |合同部部长 |M029 |总经办(存档) | |M010 |工程本部长 |M030 |品环科(存档) | |M011 |安装部长 |M031 |信息资料科(存档 | |M012 |保养部长 |M032 |进出口部长 | |M013 |工程业务部长 |M033 | | |M014 |制造本部长 |M034 | | |M015 |制造副本部长 | | | |M016 |生产统括部长 | | | |M017 |制造部长 | | | |M018 |产品设计部长 | | | |M019 |管理本部长 | | | |M020 |人力资源部长 | | | 注1:各分公司按当前组织架构图由品质与环境管理部制定分发清单予以配发。 本质量手册为公司的内部文件,只有被盖上红色「受控文件」印章的质量手册才为有效 文件及会被更新。质量手册正本由品质与环境管理科保存。 内部受控文件持有人需确保此质量手册能被有关人员读取,当需要时部门部长以上人员 可要求管理者代表在其部门增加受控副本持有人。 质量手册 章节 : 0.4 标题 : 术语及其缩写 手册版本 : B 第 1 页 共 1 页 章节版本 : 1B 日期:2001年11月01日 QM - 质量手册 是阐述公司质量方针并描述公司质量保证体系的纲领性文件。质量手册的代号用QM表示 ,是英文Quality Manual 的缩写。 COP - 公司运作程序 是指质量体系要素所涉及到的公司质量职能活动如何组织、控制与管理的文件化程序。 公司运作程序代号用COP表示,是英文Company Operation Procedure的缩写。 WI - 工作指引 是用于生产现场和工作岗位完成某项工作、任务或作业的指示性文件。作业指导书的代 号用WI表示,是英文Work Instruction的缩写。 质量手册 章节 : 0.5 标题 : 标准条款对照 手册版本 : B 第 1 页 共 2 页 章节版本 : 1B 日期 : 2001 年11月01 日 |ISO 9001:2000 |质量手册章节 | |4 |质量管理体系 | | |4.1 |总则 |4.1 | |4.2 |文件化要求 | | |4.2.1 |总则 |4.2 | |4.2.2 |质量手册 |0.2,0.3,0.5,0.6,4.1,4.2 | |4.2.3 |文件控制 |0.2,0.3,0.6,4.3 | |4.2.4 |记录控制 |4.4 | |5 |管理职责 | | |5.1 |管理承诺 |2.0,5.1 | |5.2 |以客户为中心 |5.2 | |5.3 |质量方针 |2.0 | |5.4 |策划 | | |5.4.1 |质量目标 |2.0 | |5.4.2 |质量管理体系的策划 |5.3 | |5.5 |职责、权限和沟通 | | |5.5.1 |职责和权限 ...
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