八、物资采购入库验收管理规定

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八、物资采购入库验收管理规定
八、物资采购入库验收管理规定 第一条 采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等 分门别类归档存放。 第二条 物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库 日期。 第三条 内购物资入库 1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和 发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主 管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收 料状况,并请采购部门会签。 第四条 外购物资入库 1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名 称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口 人员及采购部门处理。 表12-9物资采购统计表 |日 期 |进厂量 |使用量 |库存量 |订 购 |采购参考量 | | | | | |未到量 | | |月 |日 | | |数量 |日期 | |数量 |可有 | | | | | | |限制 | | |日数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表12-10 购料单据汇总签收单 公司 年 月 日 |请 购 单 |验 收 单 |其他单据 |张数 | |请购总号 |张数 |验收号码 |张数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |总 计 | |总 计 | |总 计 | | |备 注 | | 3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在2000元 以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此 前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理入库,并 在“采购单”上注明损失程度和数量。 4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再 送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条 交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超 交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条 交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财 务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条 急用品入库 紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询 问采购部门。确认无误后,方可办理入库。 第八条 验收与退货 1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门 应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验 收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购验收依据。 2.属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。 3.属化学或物理检验的材料,检验部门应于收件后三日内完成。 4.对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于“材料检验报告表” (表12-11)中注明预定完成日期,一般不得超过7天。 5.检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员入库定位。 6.检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于“材料检验报告表” 上注明具体评价意见,经主管核示处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保 管部门办理退货。 7.对于检验不合格的材料办理退货时,应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表” 呈主管签认,作为出厂凭证。 第九条 实施与修订 规定呈总经理核准后实施,修订时亦同。
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