马军生老师的内训课程
内部控制体系建立与检查评价 主讲:马军生 博士课程背景 2002年,美国发布SOX法案,对所有在美国上市公司内部控制提出严格要求;2008年,中国财政部等五部委推出被称为C-SOX的内控基本规范;2013年COSO委员会发布新的内部控制框架;2014年年底,所有在美上市企业均须按照COSO新框架建立内部控制机制,对于赴美上市的中国企业,也需符合美国的内控新规。 COSO新的内部控制整体框架带来哪些变化?上市公司如何应对?从合规和提升管理角度来说,如何系统性地建设或优化内控体系
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信贷视角 财务报表分析与虚假报表识别 主讲:马军生 本课程是针对银行客户经理与信贷相关人员而设,是站在债权人的视角解读、分析和识别财务信息。本课程结合部分案例,让学员对财务信息的阅读、分析与识别理论有一个比较全面的认识,达到能俯瞰财务报表,能快速抓住重点,并聚焦难点。让学员认识三大财务报表背后的真相,感悟“财务是一个真实的谎言”。揭开财务报表的面纱。读懂报表背后的故事,做到放心贷款。采用案例教学,让学员在实战中体会财
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银行信贷业务全流程风险管理 主讲:马军生 本课程内容针对银行信贷业务相关人员而设定。培训内容主要包括商业银行授信业务风险管理,包括六个方面,各项内容紧密结合商业银行授信业务需要,运用大量生动的案例剖析商业银行授信业务的各项风险,深刻揭示银行授信业务操作风险关键点,有针对性提出系列防控建议。培训对象″ 银行行长及其他银行中高层管理人员、信贷业务人员、风控、合规、稽核等人员课程时间长度2天课程大纲(大纲案例仅供参考,实际授课时,案例将予以不断更新和调整)第一单元 银行信贷业务全流程及风险概
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贷前尽职调查实务和风险防范 主讲:马军生 博士培训对象″ 授信风控人员、业务人员课程时间长度1~2天课程大纲(大纲案仅供参考,实际授课时案例将予以不断更新)一 授信业务全流程风险概述1、授信调查 产业研究+调查深入+报表真实+资料完整2、授信审查+审批 行业投向+客户评级+准入条件3、授信发放 核保规范+审核严谨+批复落实+档案合规4、授信后管理 检查深入+预警及时+分类准确5、债权回收 催收有力+措施到位+责任追究6、不良处置 责任认定
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商业银行财务分析与管理会计 主讲:马军生 博士 经济下行背景下,商业银行经营正面临越来越多的困难和挑战,对商业银行来说,迫切需要通过精细化管理提升竞争力,改进经营绩效。财务报表是银行经营管理“仪表盘”,包含着很多商业机密!作为财务管理人员,你是否通过财务报表清楚了解你们的银行?你是否能从财务报表出发为管理层提供决策建议?你是否了解报表反映出的银行各项风险?你是否能从报表中了解更多机密和真相? 本课程从财务分析核心思路出发,利用财务报表梳理银行经营,诊断存在问题,将数字背后的故