《企业风险控制实案解析与要害把控》

  培训讲师:王悦

讲师背景:
王悦老师——审计风控价值赋能专家Ø曾任普华永道会计师事务所审计经理Ø曾任中国北方工业公司(世界第七大军贸央企)审计经理Ø曾任A股上市公司华夏幸福股份有限公司(2016年排名第七的房地产公司)风控总监Ø曾任港股上市公司旭阳集团(世界最大的焦化 详细>>

王悦
    课程咨询电话:

《企业风险控制实案解析与要害把控》详细内容

《企业风险控制实案解析与要害把控》

《企业风险控制实案解析与要害把控》
主讲:王悦老师
【课程背景】
健全的内部控制与有效的风险管理机制,是保障公司高效运作、预防腐败、避免资源浪费的关键。
本课程旨在帮助学员理解内部控制的基本概念、目标与原则,掌握内部控制体系建设的方法,熟悉经济活动风险评估与控制方法,以及公司层面与业务层面的具体内部控制要求,并熟悉核心业务领域的合规管理要点,确保公司资源得到合理配置与高效使用,以此防范企业重大风险,提升企业价值和效益。
【课程收益】
了解行公司内控合规工作的重要性
掌握核心业务领域的主要风险点
掌握核心业务领域的风险识别方法
掌握核心业务领域的合规管理要点
【课程特色】
抖干货,重实战;讲理论,不枯燥;有高度、启人心。
【课程对象】
单位中高层、内控合规部门全员、审计监察部门全员
【课程时间】
1天(6小时/天)
【课程大纲】
一、案例导入
1、某国有企业经济责任审计被追责案例
2、恒大财务暴雷案
3、万科股债双杀案
4、曲江文旅董事长被留置案
5、中泰集团虚增收入案
二、风险管理与内部控制
1、什么是内部控制
(1)COSO框架介绍
(2)内部控制五要素解析:我们真的看懂了么?
(3)内部控制的目标:没有准绳就会乱管乱控
(4)内部控制原则:各有侧重
2、内部控制与风险管理的关系
(1)内部控制的误区在哪里:为什么内部控制会流于形式?
(2)内部控制是风险管理的重要手段:经验教训的总结
(3)一张图说清内控、合规、风险管理的关系:明确共同的目标
(4)正确区别两类风险:内生性风险与外生性风险
三、相关政策制度解析
1、《中央企业全面风险管理指引》解读
2、《中央企业合规管理办法》解读
3、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》解读
4、2019年-2023年中央企业内控工作政策要求核心变化
5、2024年内控体系工作重点和新要求
典型案例:紫光赵伟国案、某国有企业违规投资案等
四、风险评估的五大维度
1、行业重大风险:个性化的行业风险特征是什么?
2、发展阶段重大风险:不同的发展阶段蕴藏的风险有什么区别?
3、组织架构重大风险:组织缺陷的风险意味着什么?
4、信息系统重大风险:系统彼此割裂还是相互穿透?
5、内控环境重大风险:内控环境的“变”与“不变”
五、重要业务循环的内部控制
销售回款业务循环内部控制实务与案例讲解
(1)销售制度的合规性、完整性、明确性
(2)销售计划的落地性和机动性
(3)销售政策被滥用的定期评估
(4)客户信用管理
(5)销售回款管理
(6)典型问题:非法挪用资金、隐瞒收入、虚列支出等
2、采购付款业务循环内部控制实务与案例讲解
(1)内控机制健全性
(2)采购计划的准确性
(3)采购合同的严谨性
(4)采购招标的合规性
(5)供货商管理
(6)采购数量与价格的合理性
(7)物资验收的适当性
3、财务管理循环的内部控制实务与案例讲解
(1)财务管理内控缺陷风险
(2)财务指标异常类风险
资金异常风险及案例
虚增收入风险及案例
虚报费用风险及案例
税务合规风险及案例
滥用会计政策与估计案例
隐瞒应披露重要事项案例
4、工程管理业务循环内部控制实务与案例讲解
(1)工程立项风险
(2)招投标风险
(3)合同管理风险
(4)工程材料风险
(5)造价管理风险
(6)现场施工风险
六、信息传递
案例导入:审批麻木症为什么会发生?
1、内部控制手段必须明确有效
2、内部控制措施必须与时俱进
3、内部控制流程必须兼顾效率
4、内部控制程序必须闭环管理
5、信息系统必须健全
6、数智化内控系统的重要性

 

王悦老师的其它课程

《审计视角下企业重大风险识别与管控》主讲:王悦老师【课程背景】很多内审人员在开展审计工作时都会遇到各种各样的难题,其中最困扰大家的一个问题可能就是,明明我工作很努力却发现不了有价值的问题?明明我发现了一个问题,却没有发掘出问题背后的重大风险?其实,大部分内审人员都是财务审计出身,财务功底相对扎实,但是在涉及到企业具体的经营管理业务中时,对企业的经营管理逻辑缺

 讲师:王悦详情


《审计问题整改知识与技能提升》主讲:王悦老师【课程背景】随着国家对审计工作重要性的日益强调,以及对审计发现问题整改力度的不断加大,审计问题整改工作已成为衡量审计工作成效、推动被审计单位改进管理、提升治理水平的重要环节。然而,实践中仍存在整改意识淡薄、整改责任不明、整改方法不当、整改效果不佳等问题,影响了审计成果的有效转化和审计监督职能的充分发挥。本课程目标旨

 讲师:王悦详情


《升级思维体系练就火眼金睛高效发现问题—内部审计人员提升问题发现能力“道、法、术、器”》主讲:王悦老师【课程背景】很多内审人员在开展审计工作时都会遇到各种各样的难题,其中最困扰大家的一个问题可能就是,明明我工作很努力却发现不了有价值的问题?明明我发现了一个问题,却没有发掘出问题背后的重大风险?其实,大部分内审人员都是财务审计出身,财务功底相对扎实,但是在涉及

 讲师:王悦详情


《数智化时代内部审计工作的“变”与“不变”》内部审计数智化转型实践与案例精讲主讲:王悦老师【课程背景】在当今快速发展的数字化时代,信息技术不仅改变了企业的运营模式,也深刻影响了审计行业。随着大数据、云计算、人工智能、区块链等先进技术的广泛应用,传统的审计方法和工具已难以满足对复杂业务环境进行高效、准确审计的需求。因此,数智化审计应运而生,成为审计领域的重要发

 讲师:王悦详情


《做好全面风险管理,助力企业可持续发展》企业全面风险管理实践与案例主讲:王悦老师【课程背景】2023年5月30日,习近平总书记在主持召开二十届中央国家安全委员会第一次会议时指出,当前我们所面临的国家安全问题的复杂程度、艰巨程度明显加大;要坚持底线思维和极限思维,准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。可以看到,当前我们国家正处在严峻的国际政治环境和快速变化的

 讲师:王悦详情


《从线索发现到问题查证案例精讲》主讲:王悦老师【课程背景】审计部门的重点职责是发现问题。那么,应该如何发现问题?可能会发现什么样的问题?在什么地方会发现问题呢?随着企业管理体制机制的不断完善,内部控制的持续加强,一方面增强了员工的合规意识,但另一方面也不可避免地使一些单位和个人不断演变出“新招”使违规行为更加隐蔽。这就要求审计人员除了要有过硬的专业技术能力外

 讲师:王悦详情


《建设方财务管理培训大纲》主讲:王悦老师【课程背景】当前经济形势复杂多变,全国家对建筑行业的财务规范、税收政策、劳动法规等不断调整,金融市场波动频繁,这对建设项目的财务规划、成本控制和风险管理提出了更高要求。同时,随着建筑行业的快速发展和技术进步,项目规模扩大,周期缩短,竞争日益激烈,建设方需要更精细化的财务管理以保持竞争力。本课程旨在帮助建设方财务管理人员

 讲师:王悦详情


《内控风控以及合规法律一体化建设与运行实务》主讲:王悦老师【课程背景】2023年12月,国务院国资委召开中央企业负责人会议指出,着力防范化解重大风险,坚决有力防控重点领域风险,加快健全合规管理长效机制,从严从细抓好安全环保工作,牢牢守住安全发展底线。近年来,由于内控体系跟随风险变化动态调整不及时或执行不到位,而导致单位陷入危机的案例不胜枚举。对标世界一流,加

 讲师:王悦详情


《提升综合审计能力,防范重大风险》主讲:王悦老师【课程背景】行政事业单位作为国家治理体系的重要组成部分,其财政资金的使用效率、财务管理的合规性及公共服务的质量直接影响到公共利益和社会稳定。因此,健全的内部控制与有效的风险管理是保障行政事业单位高效运作、预防腐败、避免资源浪费的关键。本课程聚焦行政事业单位预算编制、收支管理、资产管理、建设项目、政府采购等核心业

 讲师:王悦详情


《未来已来:新政策要求下的数智化审计发展趋势》审计政策制度讲解及数智化审计发展趋势主讲:王悦老师【课程背景】在当今快速发展的数字化时代,信息技术不仅改变了企业的运营模式,也深刻影响了审计行业。随着大数据、云计算、人工智能、区块链等先进技术的广泛应用,传统的审计方法和工具已难以满足对复杂业务环境进行高效、准确审计的需求。因此,数智化审计应运而生,成为审计领域的

 讲师:王悦详情


COPYRIGT @ 2018-2028 HTTPS://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有