某公司财务流程—内部审计岗工作

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

某公司财务流程—内部审计岗工作
公司财务流程—内部审计岗工作
5、每月18前编制出调节表,并按调节表挂账情况催促相应会计岗清理挂账 。
(一)资产审计
1、货币资金审计
(1)审计目标
证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性
(2)内部控制系统测试
调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账,抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查
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