管理制度篇-审计工作条例范文
综合能力考核表详细内容
管理制度篇-审计工作条例范文
03 审计工作条例范文
第一章 总 则
第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作,加强公司内部控制,提高公司管理水平,根据有关审计管理条例,结合公司的实际情况,特制订本规范。
第二条 公司审计部门,依据政府法规、政策、公司董事会决议、规章制度及有关文件规定,对公司本部和下属单位的财务收支、物资、设备及经济活动进行审计监督,以严明财经纪律、改善经营管理、提高经济效益、杜绝各种违纪违法现象。
第二章 审计机构及审计工作人员
第三条 公司董事局下设审计室,具体负责公司的各项审计工作。审计室直属董事会领导。审计室主任由董事长直接任免,对董事会负责并报告工作。
第四条 审计人员应努力学习和掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的有关规章制度,熟悉相关的理论和专业知识,精通审计业务。
第五条 审计人员必须遵守以下行为规范,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守:
1.依法审计。
2.忠于职守。
3.廉洁奉公。
4.坚持原则。
5.客观公正。
6.保守秘密。
管理制度篇-审计工作条例范文
03 审计工作条例范文
第一章 总 则
第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作,加强公司内部控制,提高公司管理水平,根据有关审计管理条例,结合公司的实际情况,特制订本规范。
第二条 公司审计部门,依据政府法规、政策、公司董事会决议、规章制度及有关文件规定,对公司本部和下属单位的财务收支、物资、设备及经济活动进行审计监督,以严明财经纪律、改善经营管理、提高经济效益、杜绝各种违纪违法现象。
第二章 审计机构及审计工作人员
第三条 公司董事局下设审计室,具体负责公司的各项审计工作。审计室直属董事会领导。审计室主任由董事长直接任免,对董事会负责并报告工作。
第四条 审计人员应努力学习和掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的有关规章制度,熟悉相关的理论和专业知识,精通审计业务。
第五条 审计人员必须遵守以下行为规范,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守:
1.依法审计。
2.忠于职守。
3.廉洁奉公。
4.坚持原则。
5.客观公正。
6.保守秘密。
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