管理制度篇-内部审计工作制度范文

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管理制度篇-内部审计工作制度范文
01 内部审计工作制度范文

第一章 总 则

第一条 为加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,根据有关内部审计工作规定,并结合公司实际情况,特制订本制度。
第二条 内部审计是在公司总经理的直接领导下,独立行使审计职权,对公司各部门以及公司所属单位的财务收支和经济效益等进行监督,对总经理负责并报告工作,在业务上同时受上级审计机构的领导和地方审计机关的监督。

第二章 内部审计的任务

第三条 主要任务有:
1.对公司及所属公司的资金、财产的安全及完整进行审计监督。
2.对公司及所属公司的财务收支计划、投资和经费的预算、信贷计划、外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督。
3.对公司及所属公司的会计报表进行审计。

管理制度篇-内部审计工作制度范文
 

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