出差管理襔定1

  文件类别:管理制度

  文件格式:文件格式

  文件大小:61K

  下载次数:128

  所需积分:6点

  解压密码:qg68.cn

  下载地址:[下载地址]

清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

出差管理襔定1
出差管理制度
总则
第一条 目的 为使正龙公司出差管理有所遵循,维护公司利益,特制订本制度。
第二条 范围 正龙公司及所属部门、分厂员工因公出差,依本制度办理出差事项及支取差旅费。
出差管理细则
第三条 正龙公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”,写明出差日程、出差目的地及出差事由等,呈部门经理或系统总监核准后方可出差。
第四条 远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支差旅费。
第五条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给差旅费。
第六条 出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留,根据出差者申请,经调查无误支给出差旅费。
第七条 出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”,预算内费用送请各部门经理核准,预算外费用呈总经理核准后,出纳人员方得凭以报销。
第八条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A.部门级:每日 元
B.一般级:每日 元
第九条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:
(一) 乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。
(二) 电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三) 邮费应取具邮局的证明为凭。
(四) 因公宴客的费用,应以统一发票正式收据为凭。
(五) 因公携带的行李运费,应以正式的运费收据为凭。
第十条 出差人员交通工具除可利用公司车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。无特殊情况不得私自乘坐出租车。
第十一条 出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。
第十二条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
出差管理襔定1
 

[下载声明]
1.本站的所有资料均为资料作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究交流使用。如有侵犯到您版权的,请来电指出,本站将立即改正。电话:010-82593357。
2、访问管理资源网的用户必须明白,本站对提供下载的学习资料等不拥有任何权利,版权归该下载资源的合法拥有者所有。
3、本站保证站内提供的所有可下载资源都是按“原样”提供,本站未做过任何改动;但本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
4、未经本网站的明确许可,任何人不得大量链接本站下载资源;不得复制或仿造本网站。本网站对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权,任何人不得侵害或破坏,也不得擅自使用。

 我要上传资料,请点我!
人才招聘 免责声明 常见问题 广告服务 联系方式 隐私保护 积分规则 关于我们 登陆帮助 友情链接
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有