《深度解析小型微利企业纳税实务与筹划技巧》

  培训讲师:马昌尧

讲师背景:
马昌尧老师企业财税战略实战专家中税答疑研究院专家组专家现任:湖南富兴集团有限公司丨财务总监曾任:湖南兰天集团有限公司丨财务经理曾任:湖南华泰重工有限公司丨成本科长曾任:五强集团公司丨项目会计、会计主管擅长领域:财税疑难问题处理、税收筹划、税 详细>>

马昌尧
    课程咨询电话:

《深度解析小型微利企业纳税实务与筹划技巧》详细内容

《深度解析小型微利企业纳税实务与筹划技巧》

深度解析小型微利企业纳税实务与筹划技巧

课程背景:
小型微利企业一直是国家重点关注与扶持的对象,然而,对于我们很多小型微利企业的
老板、管理者、财税人员来说,对小型微利企业财税政策的把控有一定的了解,但深度
与层次还远远不够,例如下面这些问题你是否能够有效运用与处理呢?
■ 小型微利企业判定标准到底有何特殊性?
■ 小型微利企业到底涉及到哪些税收政策?
■ 小型微利企业如何进行纳税申报与缴税?
■ 小型微利企业税收筹划技巧该如何把控?
……

课程收益:
为了帮助小型微利企业经管人员解决企业纳税中的操作问题,特开设本次课程。
本课程将深度解析小型微利企业纳税实务与筹划技巧,通过“实操案例”的形式讲解小型
微利企业经营管理中的财税实务与筹划,让您对小型微利企业税收政策有更深层次的理
解与掌握。
■ 让你对小型微利企业有更深层次的认识;
■ 让你对企业的纳税优惠有更系统的了解;
■ 让你对加强财务管理,有更科学的思路;
■ 结合自身企业的特点,进行适当的筹划。

授课天数:1天,6小时/天
授课对象:财务总监、财务经理、税务经理、会计人员、经营人员等
授课方式:讲师讲授+案例分析

课程目录:
第一讲:全面认识小微企业与小型微利企业
第二讲:小微与小型微利企业各税种的优惠
第三讲:小型微利企业核算要求与财务管理
第四讲:小型微利企业纳税筹划与效益提升

课程大纲
第一讲:全面认识小微企业与小型微利企业
一、小微企业与小型微利企业是不是同一个概念?
1.小微企业以什么标准认定?
2.小型微利企业以什么标准认定?
3.在税收政策运用上有何区别?
二、小型微利企业这十年间,都发生了什么变化?
1.小型微利企业优惠政策有何变化?
2.小型微利企业认定标准有何变化?

第二讲:小微与小型微利企业各税种的优惠
1.“企业所得税”的优惠政策如何把控?
2.“增值税”的免征政策有何管理要求?
3.“城市维护建设税”的免征有何条件?
4.“教育费附加”的优惠幅度有何差异?
5.“印花税”的缴纳有何特殊政策规定?
6.“水利建设基金”优惠幅度有何规定?
7.“文化事业建设费”什么情况下免征?
8.“残疾人就业保障金”不交有何条件?
9.吸纳哪些群体就业,能享受减免政策?
10.吸纳残疾人就业,优惠幅度有多大?

第三讲:小型微利企业核算要求与财务管理
一、小型微利企业的核定征收是怎么一回事?
1.定额征收是怎么一回事?
2.定率征收是怎么一回事?
二、小型微利企业的固定资产折旧有何优惠?
1.哪种类型的企业固定资产可以一次扣除?
2.哪种类型的企业固定资产可以加速折旧?
三、小型微利企业发票使用,有何特殊规定?
1.哪些企业可以自行开具增值税专用发票?
2.哪些业务企业不得开具增值税专用发票?
四、小型微利企业在纳税申报中该注意什么?
1.不同年度如何纳税申报?
2.不同季度如何纳税申报?
3.不同时间税款如何缴纳?
五、小型微利企业薄弱的财务管理有何风险?
1.财务报表中隐藏哪些纳税风险?
2.纳税业务中常犯哪些低级错误?
六、除了享受税收优惠还我们需要提升什么?
1.财务核算如何提升管理?
2.其他税种如何正确缴纳?

第四讲:小型微利企业纳税筹划与效益提升
1.如何利用组织架构进行纳税筹划?
2.如何利用企业性质进行纳税筹划?
3.如何利用纳税人身份进行纳税筹划?
4.如何利用纳税临界点进行纳税筹划?

 

马昌尧老师的其它课程

营改增后“酒店行业”全税种纳税实务与风险规避课程背景:酒店行业在服务行业中占居了半壁江山,为了适应市场发展的需要,酒店开设的形式、服务的项目、设立的地域等都在不断的创新与发展,然而,我们财务人员、甚至企业经营管理者,对酒店行业所涉及的税收政策的掌控可没有跟上酒店发展的步伐。以下这些问题,您得好好思考一下:▲营改增后,丰富多彩的服务项目,税该怎么缴?▲营改增后

 讲师:马昌尧详情


企业所得税汇算清缴预期筹划与风险防范课程背景:企业所得税一直是一个永恒不变的话题,然而我们很多财务人员对它却是“忽远忽近”,说不了解吧,可能也知道一些,说掌握吧,却有大量的业务不清楚。加之国家税收政策的不断变革,也造成了我们很多知识在不断的老化。☆企业所得税汇算清缴中,收入到底要怎么确认呢?☆企业所得税汇算清缴中,成本费用扣除都有哪些标准呢?☆经营中的特殊事

 讲师:马昌尧详情


全面剖析“个人所得税”实务操作与纳税筹划技巧课程背景:个人所得税是纳税面积覆盖最广的一个税种,无论是上班、经营、转让、出租等各项所得,都有可能与个人所得税有关,然而,我们很多纳税人甚至于我们财务人员,对自己天天要面对的个人所得税却一知半解,也由于对税收政策的不理解,致使也造成多缴税、偷逃税的现象时有发生。●您的工资、薪金所得,是多缴税还是少缴税你清楚吗?●公

 讲师:马昌尧详情


深度解析“营改增”后企业纳税实务与税收筹划点课程背景:营改增后,大量的补充公告与新兴业务,让财务人员在业务操作中很是“苦恼”,很多规定还没有领悟过来,却又出了新的规定,企业要适应市场的变化,同时也不能懈怠税收规定的运用,如果不能及时的掌握财税相关政策,可能企业失去的不仅仅是金钱,还有可能滋生纳税风险,同样的收税政策,不同的处理方式、不同的业务流程都会产生出不

 讲师:马昌尧详情


财务经理必须掌握的纳税风险与应对措施课程背景:企业在生产经营的过程中,每一项经济行为的背后都与税收有关,然而,我们很多企业经营管理者,在作出经营决策的时候,往往只关心经济业务本身,而忽视了经济业务背后的涉税风险,同时,也由于财务参与管理工作往往比较滞后,所以,无形中给企业带来了巨大的涉税风险。◆你知道企业在设立过程中都有哪些涉税风险吗?◆你了解企业筹资、投资

 讲师:马昌尧详情


工业企业会计核算实务与企业财务分析课程背景:工业企业会计核算是财务核算中较为复杂的一个行业,因产品生产的复杂性、生产周期的不确定性、成本确认的多样性等方面的原因,加之企业财务人员专业知识的参差不齐,致使造成企业账务处理五花八门。想要短期内清晰明了的看懂企业账务,真可谓冰冻三尺非一日之寒,只有全面清晰的了解工业企业财务核算实务才有可能“一览众山小”,那么想要快

 讲师:马昌尧详情


课程目录:部分:营改增政策概况一、营改增的背景及对企业的影响二、营改增新基本政策讲解及运用第二部分:营改增纳税实务一、营改增税率及税额具体计算方法二、建筑业纳税实务与业务操作三、房地产业纳税实务与业务操作四、生活服务业纳税实务与业务操作第三部分:营改增规范提升一、增值税会计处理规定及实务操作二、增值税发票开具与使用规范第四部分:营改增纳税筹划一、增值税特殊业

 讲师:马昌尧详情


课程目录部分:所得税汇算清缴实际操作应该如何做?第二部分:企业所得税收入如何确认与把控?第三部分:企业所得税税前扣除项目如何确认与把控?第四部分:企业资产处理所得税前扣除与政策把控第五部分:企业所得税税收优惠政策的运用第六部分:风险无处不在—汇算清缴中的风险及其防控课程大纲讲:所得税汇算清缴实际操作应该如何做?1.企业所得税汇算清缴的主体、时间、数据如何理清

 讲师:马昌尧详情


课程目录讲:认识涉税风险与规避风险第二讲:企业设立过程中的涉税风险与应对措施第三讲:筹资、投资环节的涉税风险与应对措施第四讲:采购过程中的涉税风险与应对措施第五讲:生产过程中的的涉税风险与应对措施第六讲:销售过程中的涉税风险与应对措施第七讲:利润分配的涉税风险与应对措施第八讲:关联企业业务往来的涉税风险与应对措施课程大纲讲:认识涉税风险与规避风险一、企业涉税

 讲师:马昌尧详情


课程目录:讲:“增值税”政策运用与风险分析第二讲:“个人所得税”代扣代缴与风险分析第三讲:“房产税”纳税难点与风险分析第四讲:“印花税”纳税实务与风险规避第五讲:“城市维护建设税及教育费附加”纳税实务第六讲:“城镇土地使用税”纳税实务与风险规避第七讲:“契税”纳税实务第八讲:“企业所得税”纳税实务与风险规避第九讲:增值税会计处理核算第十讲:税收优惠政策的运用

 讲师:马昌尧详情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有