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邓河先生曾参与大型国有银行上市审计、城市商业银行及外资银行中国会计准则和国际会计准则下的年度审计工作,积累了较丰富的银行审计经验,对银行组织架构、业务流程、风险管理及内部控制体系有较全面的了解,主要专注于大型银行的信贷、资金等核心业务。基于在银行业内部控制方面的实践经验,以及对内部审计理论的系统学习和理解,对内部审计和企业风险管理(ERM)有较好的理解。鉴于事务所行业的特点,尤其对四大国有银行审计出现的众多分支机构合并的问题,邓河先生在其中表现出卓越的Office应用技财务报表分析...详细>>
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