金融审计工作标准与内部审计准则实务全书

  音像名称:金融审计工作标准与内部审计准则实务全书

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  出版公司:中国经济科学出版

  市场价格:998元

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金融审计工作标准与内部审计准则实务全书

产品介绍

第一篇审计审计基础工作与实务
第一章审计审计工作基础
第二章审计审计组织与准则
第三章审计审计目标与范围
第四章审计审计证据与工作底稿
第五章内部控制制度及其测试与评价
第六章会计报表审计审计
第七章流动资产审计审计
第八章长期资产审计审计
第九章负债和所有者权益审计审计
第十章收入成本费用审计审计
第十一章利润及其分配审计审计
第十二章审计审计报告
第十三章注册会计师其他审计审计业务
第十四章会计咨询、会计服务业务
第二篇审计审计职业生产道德与法律责任
第一章审计审计职业道德
第二章审计审计法律责任
第三篇审计审计程序与审计审计工作标准
第一章审计审计的依据
第二章审计审计程序与审计审计方法
第三章审计审计证据与审计审计工作底稿
第四章内部控制及其测试与评价
第五章审计审计抽样
第四篇交易循环审计审计工作
第一章销售与收款循环审计审计
第二章购货与付款循环审计审计
第三章生产循环审计审计
第四章筹资与投资循环审计审计
第五章货币资金与现金流量审计审计
第五篇审计审计认证的标准
第一章审计审计认证的一般框架
第二章网络可靠认证审计审计
第三章系统可靠审计审计
第四章绩效评估审计审计
第五章风险咨询认证审计审计
第六章域名价值审计审计
第七章审计审计认证未来发展
第六篇国家审计审计风险管理
第一章审计审计风险涵义及特征
第二章审计审计风险模型
第三章国家审计审计风险的特征
第四章国家审计审计风险的构成要素
第五章国家审计审计风险的管理
第六章国家审计审计风险的险后管理
第七章国家审计审计风险管理的专门问题
第七篇社会审计审计风险的管理
第一章社会审计审计风险的特征
第二章社会审计审计风险的管理
第三章符合测试与固有风险控制风险的评价
第四章实质性测试与检查风险
第五章社会审计审计风险管理的专门问题
第八篇内部审计审计文书典范
第一章审计审计计划与审计审计业务约定书
第二章审计审计证据与审计审计工作底稿
第三章审计审计报告
第四章审计审计行政复议与审计审计行政诉讼
第五章审计审计文告
第六章验资业务文书
第七章资产评估清算业务
第九篇审计审计制度
第一章审计审计制度概述
第二章政府审计审计制度
第三章民间审计审计制度
第四章内部审计审计制度
第十篇内部控制与审计审计制度范本
第一章销售与收款循环的内部控制与审计审计制度
第二章购货与付款循环的内部控制与审计审计制度
第三章生产循环的内部控制与审计审计制度
第四章筹资与投资循环的内部控制与审计审计制度
第五章货币资金的内部控制与审计审计制度
第六章工程项目的内部控制与审计审计制度
第十一篇:中国内部审计审计具体准则
内部审计审计具体准则第1号——审计审计计划
内部审计审计具体准则第2号——审计审计通知书
内部审计审计具体准则第3号——审计审计证据
内部审计审计具体准则第4号——审计审计工作底稿
内部审计审计具体准则第5号——内部控制审计审计
内部审计审计舆体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告
内部审计审计具体准则第7号——审计审计报告
内部审计审计具体准则第8号——后续审计审计
内部审计审计具体准则第9号——内部审计审计督导
内部审计审计其体准则第10号——内部审计审计与外部审计协调
内部审计审计具体准则第1 1号——结果沟通
内部审计审计具体准则第12号——遵循性审计审计
内部审计审计具体准则第13号——评价外部审计审计工作质量
内部审计审计其体准则第14号——利用外部专家服务
内部审计审计具体准则第15号——分析性复议
内部审计审计具体准则第16号——风险管理审计审计
内部审计审计具体准则第17号——重要性与审计审计风险
内部审计审计具体准则第18号——审计审计抽样
内部审计审计具体准则第19号——内部审计审计质量控制
内部审计审计具体准则第20号——人际关系
内部审计审计具体准则第21号——内部审计审计自我评估方法
内部审计审计具体准则第22号——内部审计审计独立性与客观性
内部审计审计具体准则第23号——内部审计审计机构与董事会或最高管理层关系
内部审计审计具体准则第24号——内部审计审计机构管理
 财税管理

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