最新企业年度会计报表审计执行操作与规范管理全书

  音像名称:最新企业年度会计报表审计执行操作与规范管理全书

  作者:姚枚炎

  出版公司:吉林科学技术出版社

  市场价格:998元

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  包含盘数:4册

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最新企业年度会计报表审计执行操作与规范管理全书

产品介绍

内容简介:

财政部关于改进和加强企业年度会计报表审计工作管理的若干规定
为了进一步提高企业会计信息质量,充分发挥社会中介机构在企业财务会计监督中的作用,规范企业年度会计报表达式审计管理行为,我们根据《国务院关于整顿会计工作秩序进一步提高会计工作质量的通知》(国[1996]16号)第二条的规定,在近年来企业实行年度会计报表注册会计师审计制度情况的基础上,结合我国加入世界贸易组织和企业进一步改革民燕尾服的形要求重新制定了《关于改进和加强企业年度会计报表审计工作管理的若干规定》。现予印发,自2004年2月1日起实施。
省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、统计局、新疆生产建设兵团财务局,统计局,中央直属机关事务管理局财务处,国务院机磁事务管理局财务司,解放军总后勤部财务部,武警总部后勤部财务 部,铁道部财务司;
地市县区乡镇府财政,统计主管领导,财政局(所)、统计局干部及财会工作人员;审计局、税务局务局;
各类企业事业单位财政财务管理部门及财会工作人员;内部审计机构;
地方会计师协会,会计师事务所,独立这计协会,内部审计协会,资产管理公司,社会财政财务事务代理机构。

详细目录:

序篇:2004年各大企业与上市公司年度会计信息年与审计监督国有最新政策文件及相关法规制度解释
第一篇 各磊企业与上市公司会计信息年是新准则
第一章 各大企业与上市公司会计信息年老披露最内容与格式准则
第二章 各大企业与上市公司会计信息披露报规则
第三章 各大企业与上市公司会计信息披露规范解释问答
第二篇 企业年度会计报表的编制与内部控制审核管理
第一章 个别会计报表审计编制与审核管理
第二章 会计报表编制与审核管理
第三章 会计报表附注编制与审核管理
第四章 年度内全部会计凭证填写与汇总报关规范管理
第五章 会计账簿填写与汇总报送规范管理
第六章 内部财务管理制度汇的规范管理
第七章 会计政策及会计核算方法汇报规范管理
第八章 重大购销合同和重大投资及融资合同文件汇总报送规范管理
第九章 资产重组与企业改制财务文件汇总报关规范管理
第十章 企业会计内部控制规定与管理
第三篇 企业内部审计原理与实务
第一章 企业内部审计总论
第二章 内部审计程序与方法
第三章 内部审计管理
第四章 内部审计文书
第五章 内部控制制度审计
第六章 财务收支审计
第七章 经济效益审计
第八章 建设项目投资审计
第九章 经济合同审计
第十章 经济责任审计
第四篇 注册会计师年度独立审计工作程序与操作规范
第一章 年度独立审计工和的约定民计划
第二章 独立审计准则
第三章 审计风险、重要性与此同时审计计划
第四章 审计抽样
第五章 审计证据与审计工作底稿
第六章 内部控制制度及其评审
第七章 资产审计
第八章 负债审计
第九章 所有者权益审计
第十章 收、费用及利润审计
第十一章 特殊项目审计
第十二章 终结审计与审计报告
第十三章 注册会计师职业道德与法律责任
第五篇 注册会计师对被审计单位会计信息内部控制进行测评的技术与方法
第一章 内部控制基本原理
第二章 内部控制测评原理与操作
第三章 销售和收款业务循环内部控制测评
第四章 采购和付款业务循环内部矛盾控制测评
第五章 生产和存货业务循环内部控制测评
第六章 货币资金循环内部控制测评
第七章 工薪业务循环内部控制测评
第八章 固定资产业务循环内部控制测评
第九章 筹资和疫资业务循环内部控制测评
第六篇 最新企业会计准则
第七篇 最新内部会计控制与职业道德制度法规
第八篇 最新内部审计准则
第九篇 最新独立审计准则
第十篇 管理与处罚各级单位各类违规违法行为相关法律依据
 工具书,财税管理

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