2004上市公司财务会计内部控制与审计实务及案例分析实用手册
音像名称:2004上市公司财务会计内部控制与审计实务及案例分析实用手册
作者:张俊红
出版公司:宁夏大地音像出版社
市场价格:998元
本站特价:548元
包含盘数:4册
赠送积分:998 积分
产品介绍
内容简介:
适用对象:
上市公司、企业集团、股份制企业、国有企业、投(融)资公司
会计师事务所、审计师事务所、评估事务所、会计审计顾问机构
各级财政局、审计局、证监会(办)、银监会(办)、证券交易中心、
各类会计进修院校、财政金融院校、图书馆、资料室
详细目录:
第一篇 公司财务会计内控基本理论
第二篇 公司财务会计内控要点、方法与案例分析
第三篇 公司财务会计内控制度设计
第四篇 公司财务会计内控制度设计案例
第五篇 上市集团公司内部会计控制调查分析
第六篇 公司财务会计内部控制创新模式
第七篇 会计核算中心内部控制
第八篇 公司财务会计错弊与查帐控制
第九篇 公司内部会计监督控制管理
第十篇 公司内部独立审计质量控制
第十一篇 公司内部财务审计准则及案例分析
第十二篇 公司财务内控与审计信息技术应用
第十三篇 公司财务会计内控与审计相关法律法规
适用对象:
上市公司、企业集团、股份制企业、国有企业、投(融)资公司
会计师事务所、审计师事务所、评估事务所、会计审计顾问机构
各级财政局、审计局、证监会(办)、银监会(办)、证券交易中心、
各类会计进修院校、财政金融院校、图书馆、资料室
详细目录:
第一篇 公司财务会计内控基本理论
第二篇 公司财务会计内控要点、方法与案例分析
第三篇 公司财务会计内控制度设计
第四篇 公司财务会计内控制度设计案例
第五篇 上市集团公司内部会计控制调查分析
第六篇 公司财务会计内部控制创新模式
第七篇 会计核算中心内部控制
第八篇 公司财务会计错弊与查帐控制
第九篇 公司内部会计监督控制管理
第十篇 公司内部独立审计质量控制
第十一篇 公司内部财务审计准则及案例分析
第十二篇 公司财务内控与审计信息技术应用
第十三篇 公司财务会计内控与审计相关法律法规
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