中华人民共和国审计法实施手册

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  出版公司:中国科技文化出版社

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中华人民共和国审计法实施手册

产品介绍

详细目录:

第一编 审计与审计规范管理
第一章 审计概述
第二章 审计市场规则
第三章 审计市场管理机制
第四章 审计的目标和范围
第五章 审计计划
第六章 审计规范

第二编 审计方法程序与审计质量监管
第一章 审计方法
第二章 审计程序
第三章 企业财务内控测评审计工作底稿的编制
第四章 财政预算收支内控测评审计工作底稿的编制
第五章 行政单位财务收支内控测评审计工作底稿的编制
第六章 事业单位财务收支审计内控测评工作底稿的编制
第七章 审计职业规范和审计责任
第八章 防范审计风险的措施与方法
第九章 审计质量控制
第十章 审计质量控制系统论
第十一章审计市场信息披露与监管

第三编 审计规范操作与财政收支审计技术要领
第一章 资产审计
第二章 资本验证的流程与方法
第三章 负债和所有者权益的审计
第四章 收益和费用的审计
第五章 生产循环审计
第六章 筹资与投资循环审计
第七章 会计报表审计
第八章 审计报告
第四编 国家审计规范与审计模式及其操作
第一章 国家审计的界定及其规则实施
第二章 我国国家审计问题调查报告
第三章 法律制度与国家审计的关系
第四章 中国国家审计存在的问题及其解决办法
第五章 我国国家审计模式的构建
第六章 我国绩效审计问题分析及其运作
第七章 我国经济责任审计问题研究及其运作
第八章 我国财政预算审计问题研究及其运作

第五编 领导干部任期经济责任审计及违法行为调查与责任追究
第六编 单位内部审计规则与实施程序
第一章 内部审计的概念
第二章 内部审计的职能、作用和特征
第三章 内部审计的机构和人员
第四章 内部审计的程序
第五章 内部审核员的条件、素质、要求、职责及培训练习
第六章 内部审计的依据和证据
第七章 内部审计基本准则
第八章 内部审计期间计划
第九章 内部审计项目计划
第十章 舞弊的预防、检查与报告准则
第十一章 内部控制评审
第十二章 内部审计报告
第十三章 后续审计与审计评价

第七编 审计信息化发展与信息系统管理
第一章 审计计算系统及其应用
第二章 审计工作应用程序
第三章 审计信息系统的安全政策、标准和指南
第四章 审计信息系统操作
第五章 当代信息化审计及其发展
第八编 审计规范操作与违法行为审计查处典型案例分析
一、财政审计案例
二、金融审计
三、固定资产审计
四、任期经济责任审计
五、企业审计

 工具书,政策法规

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